上期多交的稅在25行和32行為負數(shù),不需要手動再填入30行。
如果你所申報的增值稅減免額超出允許的范圍,稅務機關會要求你重新申報,在此情況下,25行和32行的數(shù)字會是負數(shù),這個負數(shù)不會并入留抵,但不會影響你現(xiàn)在想做的增量留抵
我在電腦上打開學習中心怎么什么都沒有呢
老師您好 無形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價值-相關稅費計入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來的?
老師,市場組合的風險收益率=
老師,5月2號收到對方開過來的發(fā)票,5月10號對方紅沖了 這2張發(fā)票,可以不做分錄嗎?
老師,匯算清繳要退多繳稅款43000多元,在電子稅務局申請后被退回,說要攜帶相關資料去營業(yè)大廳辦理,這個相關資料包括哪些呢?
2025-05-1622:42您好,不用平,公司欠老板的,沒關系,這個錢不多,如果很多的話,就把這個錢給老板借:其他應付款貸:銀行,這樣老板好開心呀管理公司不是一個老板,有多個股東
老師中途建賬差額不想填未分配利潤,因為是內(nèi)賬,填到其他應付款,就當是欠老板的也不行啊,因為最終這個其他應付款沖不平啊
實際工作中的印花稅是怎么交的啊?
老師,中途建賬科目差額不想填到未分配利潤,怎么設置一個往來科目啊,比如銀行存款500.其他應收款100,其他貨幣資金300然后對應的900填哪里
對,我想留抵,怎么辦?
增值稅及附加稅費納稅申報表(一般納稅人適用)主表第13欄次
上期留抵稅額在增值稅報表中第13欄項目中表示。
那是更正上期報表上填還是,本期也可以
更正上期報表上填,下期你就可以抵扣了
我更正上期報表,13行填不了呀
那這個本期可以填上,是吧
也填不了,
15行可以填,但是15行明顯不對
更正了上期的報表,留底稅額需要在本期的增值稅申報表中體現(xiàn)。
在主表的上期留抵稅額顯示,這個不需要單獨填寫,是從上一期增值稅申報表的期末留抵稅額結轉過來的4。因此,當您更正了上期報表后,本期報表的上期留抵稅額將會自動更新為更正后的數(shù)據(jù)。