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Q

老師,你好,請(qǐng)問暫估人工成本的分錄如何填寫呢?

2024-07-09 19:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-07-09 19:14

你好,是服務(wù)行業(yè)的人工,還是制造業(yè)的??

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快賬用戶9904 追問 2024-07-09 19:15

是勞務(wù)行業(yè)的

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快賬用戶9904 追問 2024-07-09 19:15

建筑服務(wù)類的

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齊紅老師 解答 2024-07-09 19:16

你好 借:工程施工,貸:應(yīng)付職工薪酬

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快賬用戶9904 追問 2024-07-09 19:19

不能直接用主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎

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齊紅老師 解答 2024-07-09 19:20

你好,需要先計(jì)入?工程施工科目核算,取得收入的時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)到?主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。 而不是 暫估的時(shí)候 就直接計(jì)入??主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的

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快賬用戶9904 追問 2024-07-09 19:25

每月都有開票的呢

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齊紅老師 解答 2024-07-09 19:26

是針對(duì)上面的回復(fù),還有什么疑問嗎?

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快賬用戶9904 追問 2024-07-09 19:27

每月都有開票收入的話,那是可以直接計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本吧

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齊紅老師 解答 2024-07-09 19:28

你好,是不可以的,仍然需要通過? 工程施工? ?科目過渡一下才是的?

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快賬用戶9904 追問 2024-07-09 19:34

好的,謝謝老師,麻煩您了!

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齊紅老師 解答 2024-07-09 19:35

祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià),謝謝。

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你好,是服務(wù)行業(yè)的人工,還是制造業(yè)的??
2024-07-09
紅沖暫估成本分錄 假設(shè)之前暫估成本為 10000 元,現(xiàn)在要紅沖這筆暫估分錄,會(huì)計(jì)分錄為: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 -10000(紅字) 貸:應(yīng)付賬款 —— 暫估款 -10000(紅字) 計(jì)提和發(fā)放工資分錄 計(jì)提工資:假設(shè)本月應(yīng)發(fā)工資為 8000 元,會(huì)計(jì)分錄為: 借:管理費(fèi)用、生產(chǎn)成本、制造費(fèi)用等(根據(jù)工人所屬部門確定)8000 貸:應(yīng)付職工薪酬 —— 工資 8000 發(fā)放工資:實(shí)際發(fā)放工資時(shí),會(huì)計(jì)分錄為: 借:應(yīng)付職工薪酬 —— 工資 8000 貸:銀行存款、庫存現(xiàn)金等(根據(jù)實(shí)際發(fā)放方式)8000 如果暫估成本中包含了對(duì)工人工資的暫估,且暫估金額與實(shí)際發(fā)放工資金額不一致,那么在紅沖暫估成本后,需要根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整相關(guān)成本費(fèi)用科目。
2025-01-05
現(xiàn)在取得發(fā)票 借:應(yīng)付暫估 ? ? ? 增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)付賬款-供應(yīng)商
2025-05-06
你好,去年暫估工程成本做賬分錄:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:現(xiàn)金,今年要沖銷這筆成本,分錄是 借:庫存現(xiàn)金 貸:以前年度損益調(diào)整—主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
2020-10-22
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款,當(dāng)時(shí)做的是這個(gè)嗎?
2022-01-04
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