借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款,當(dāng)時做的是這個嗎?

你好假如我本月暫估成本是4萬,下月收到錢4萬,下下月收到4萬的成本發(fā)票,這3個分錄怎么寫
老師請問一下,我這個月暫估庫存商品,然后結(jié)轉(zhuǎn)成本,下個月我拿到票沖銷暫估怎么做分錄???
請問暫估成本的會計分錄如何做,比如這個月暫估,下個月收到發(fā)票沖紅 兩筆分錄
老師,你好,請問下我們直播行業(yè)本月暫估的成本,下月收到發(fā)票,分錄如何做啊
老師你好 請問下 我要是暫估企業(yè)的成本應(yīng)該怎么做分錄啊
老師您好,我的貨物進價是3萬元,我能不能賣10萬出去,有什么影響不
我司是單休,2025年十月國慶加中秋節(jié)1號到8號休息,一個新員工10月9日才入職,他的工資怎么算了
以前給你一個老板干活,工錢他沒給完我,能不能在個人所得稅里申報他的公司
老師您好,收到銀行貸款貼息,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理,用計算稅金嗎
財務(wù)專用章的定義,誰來制做,丟失怎么辦?
老師你好 外賬按流水收入做好分錄后 做分錄的時候,收入支出都是錄的價稅合計的金額,那現(xiàn)在進項銷項發(fā)票后面應(yīng)該怎么處理呢?
董老師還在嗎?麻煩問一下問題
比方說1-3月對公刷銀行卡收到5萬,,,5月的時候開了2萬刷卡的收入。若1-3月已經(jīng)報了這筆5萬收入,又開票了,問,怎么區(qū)別出來?
老師,增加社保后是要申報工資,但是申報工資的基數(shù)在參保后馬上查詢參保的信息后參加保基數(shù)為啥不出來呢
郭老師 您還在線嗎?
我還沒做憑證呢
我們是一般納稅人,后期是要開專票的
Na那你在工作上面的思路,然后發(fā)票到了借應(yīng)付賬款貸主營業(yè)務(wù)成本,借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款。
什么意思???那還有進項稅呢
借主營業(yè)務(wù)成本貸、應(yīng)付賬款暫估。 發(fā)票到了借應(yīng)付賬款,借主營業(yè)務(wù)成本,負數(shù) 借主營業(yè)務(wù)成本, 應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項 貸銀行存款。
第一個是暫估的,第二個是紅沖暫估,第三個是發(fā)票收到付款。