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請問暫估成本的會計(jì)分錄如何做,比如這個(gè)月暫估,下個(gè)月收到發(fā)票沖紅 兩筆分錄

2021-11-28 22:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-11-28 22:12

同學(xué)好 暫估時(shí) 借原材料 貸 應(yīng)付賬款(暫估)下月紅字做相同分錄

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快賬用戶8865 追問 2021-11-28 22:30

也就是分錄一樣,就是用紅字做區(qū)分

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快賬用戶8865 追問 2021-11-28 22:31

如果是給對方錢了,但是對方?jīng)]有開發(fā)票這種情況,我這個(gè)月成本可以先入賬嗎?怎么做分錄

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齊紅老師 解答 2021-11-28 22:56

可以入成本,入成本時(shí)就是出庫了多少就出庫多少 借 生產(chǎn)成本 貸原材料

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同學(xué)好 暫估時(shí) 借原材料 貸 應(yīng)付賬款(暫估)下月紅字做相同分錄
2021-11-28
現(xiàn)在取得發(fā)票 借:應(yīng)付暫估 ? ? ? 增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)付賬款-供應(yīng)商
2025-05-06
你好 之前暫估怎么做的
2021-12-26
您好,這個(gè)月紅沖的話,因?yàn)闆]有跨年,所以直接做反向就行,然后這個(gè)月就是? ?借 庫存商品? 應(yīng)交稅費(fèi) 貸? 銀行存款
2023-06-05
借,管理費(fèi)用 工資 貸應(yīng)付職工薪酬-工資 下個(gè)月發(fā)放 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸銀行存款
2022-09-29
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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