你好可以直接去業(yè)務(wù)招待費核算的

老師,我們公司中秋購買了幾十張螃蟹卷,送給客戶了,開票內(nèi)容寫的是大閘蟹禮券,我可以直接按照業(yè)務(wù)招待費入賬嗎
企業(yè)購預(yù)付卡送客戶收到的不增稅普票,可以直接入業(yè)務(wù)招待費嗎?
年底了,購買香煙和酒送客戶,只能入業(yè)務(wù)招待費嗎
公司買的煙和酒給客戶,能直接計入業(yè)務(wù)招待費么
公司購買的水果送客戶怎么賬務(wù)處理呢,我直接計入業(yè)務(wù)招待費可以嗎
老師麻煩看一下 我們是運輸企業(yè) 雇傭的司機 代開進來的發(fā)票 可以嗎
老師,剛成立的新公司,老板私卡付了一些費用,大部分沒有發(fā)票,我建議老板以備用金方式,后期再憑票報銷,老板說暫時不做賬,我把他所支付的費用做了份流水賬。如果不入帳什么影響
廣西繳納多少年社保才能領(lǐng)養(yǎng)老金廣西銀行男員工多少歲才能退休
出售酒,直接項目名稱酒,行不,會不會有分險,1900塊錢
請問老師實務(wù)互換會計分錄怎么做呢?
老師 上個月社?;鶖?shù)降了,但是我給員工扣成降之前的了,相當于多給他們扣了幾十塊錢每個人,那我這筆要怎么做?怎么入賬?
老師,這個月已經(jīng)做個進項稅認證,但是大小貨物明細不能抵,這個憑證怎么做。
11月申報10月所得期,實際發(fā)放的是9月工資,請問關(guān)于這樣個稅申報時限的國家稅務(wù)總局下發(fā)的文件是那號文件
老師,我不報23年的房產(chǎn)稅和土地使用稅,我直接在這個征期報,把時間填到23年,系統(tǒng)會直接計算嗎
樸老師 來 這個初始確認的預(yù)付租金我好像有點理解了 請看看對不對 1??因為是第一年年初預(yù)付租金300,也就是在22.1.1這個時點,資產(chǎn)帳面價值=0,計稅基礎(chǔ)=300,所以在22.1.1是要有一筆賬,借:遞延所得稅資產(chǎn) 300*15%=45 貸:所得稅費用 300*15%=45,所以這就是樸老師你說在初始時點DTA=DTL。2??然后為什么書上沒有反應(yīng)這筆分錄,這是因為在22.12.31年末時,稅法當期認300的當年租金費用,已經(jīng)在當期應(yīng)納稅所得額做了納稅調(diào)減,所以22.12.31年末預(yù)付租金的計稅基礎(chǔ)=0 帳面價值一直是0,此時就會做借:所得稅費用 45貸:遞延所得稅資產(chǎn) 45,也就是轉(zhuǎn)回在零時點做的這筆帳,那這樣在22年當年這筆預(yù)付租金從而確認DTA的分錄就相當于沒有做。是這樣來理解你下面回復(fù)的這段文字嗎?
要代扣代繳個稅嗎
要視同銷售增值稅
需要視同銷售繳納增值稅,個稅不需要
增值稅怎么做視同銷售? 實操如何做?
市場同類價格*13%就是
沒收到錢也要繳納增值稅嗎? 就同樣買的東西然后順手就送客戶,買來發(fā)票是1個點的
分錄是怎么做的?
對,這里是視同銷售的增值稅
增值稅我也沒做抵扣
我們是小規(guī)模還是一般納稅人?
小規(guī)模的
按照1%,季度30萬內(nèi)是免增值稅的
主要是0增值呀,這個咋交增值稅,就在無票那里直接增加這個稅額嗎?
是的,你說的是正確的這個
我記得如果是專票,就進項稅可以抵扣然后視同銷售,或者直接進項稅額轉(zhuǎn)出也可以,咋到小規(guī)模這里還要額外繳納1個點?
你購進的再出手也是 交稅的
主要是無償贈送的,增值稅應(yīng)該是增值了繳納增值額的稅,這沒有增值也要繳納
借銷售費用貸收入 稅金,