私卡可以不做賬,是對公支付的才做賬

我是剛?cè)肼毜墓境黾{ 然后會計是請的外面的兼職會計 老板給我了一堆 費(fèi)用發(fā)票 但是由于我們單元剛成立 銀行賬戶沒有那么多錢 前期所有費(fèi)用 都是別人公司的銀行賬號幫我們代墊的 老板說以后再搞一些成本沖賬 第一個問題 老板讓我做內(nèi)賬 這些別人幫我公司代墊的支出流水是不是都要計入我的臺賬里 。 因?yàn)榻o我的這些費(fèi)用發(fā)票 有的不是很規(guī)范 。(內(nèi)賬就是指企業(yè)真實(shí)的收支情況,給不懂會計的股東做參考的) 第二個問題 我做完內(nèi)賬后(流水賬) 是不是要把這些發(fā)票(有規(guī)范的 有不規(guī)范的) 都寄給兼職會計 兼職會計問我 這些流水是不是公司賬戶的流水 / 我說不是 / 是別人幫忙代墊的 / 會計說不能入賬 我是不是要和老板反映情況呢?? 還是直接把這些所有的票據(jù)都寄給兼職會計 呢 ?? 以上
老師您好,公司是2019年八月份成立的小規(guī)模,當(dāng)時基本戶里也沒有錢,2019年12月份有一筆業(yè)務(wù)3000元的,12月份先開的票,所以老板就打了100元錢進(jìn)去,在稅務(wù)局代開的專票為了可以扣掉稅款的!一月份才收到錢,代賬公司也給做的應(yīng)收賬款,后面1月份貨款到了,沒有跟代賬公司說也就沒做成收入,還在應(yīng)收上掛著的,但是同時又發(fā)生了幾筆交易,銀行扣了好幾月份手續(xù)費(fèi)有250元錢,老板又私自把錢轉(zhuǎn)到自己卡里作為報銷費(fèi)用,這些都沒跟代賬公司說,他們也沒有做賬,直到四月份老板不想讓他們代賬了,就把財務(wù)交接過來了,1-3月份的那個季度他們什么也沒做,實(shí)際上是有發(fā)生我跟你描述的這幾筆交易的,19年12月份的100元他們也沒有做賬,現(xiàn)在我想把這個應(yīng)收賬款做平,讓老板又打了3000元進(jìn)去,但是后面該怎么操作我就又糊涂了!2500的還需不需要再打到老板卡里呢?250的手續(xù)費(fèi)又該怎么做呢?不可能再扣掉這些銀行費(fèi)用的呀?所以請教老師
老師,建筑勞務(wù)公司,給私人轉(zhuǎn)款金額超大,沒有發(fā)票進(jìn)來,導(dǎo)致于企業(yè)所得稅很多,又不交,我做暫古成本也越來越大,我都不敢做了,我問老板要票,老板讓我結(jié)轉(zhuǎn)成本,我這沒票怎么能入成本??!我不做了,老板說還是讓我做,我就寫一分關(guān)于這些稅法觸犯后,會有什么樣后果,這些后果他已知曉,到還是強(qiáng)烈要求打白條人工費(fèi)入成本,這件事,讓他簽字,以后出事了,我拿出來他簽字的東西,我可以洗脫嗎?還是就是寫這樣的模板有嗎?
公司已經(jīng)運(yùn)行了三個月了,但都只是費(fèi)用支出,沒有生產(chǎn),老板私賬買了固定資產(chǎn)啊辦公費(fèi)啊,有一些不開發(fā)票的就不管它,但有一些對方發(fā)票開來了?,F(xiàn)在對公賬戶我才去開出來,外賬剛剛建賬。本來是想叫對方把錢退回老板私賬,我對公再重新付,但對方也都不同意。那收到發(fā)票我肯定是要做賬的,但私賬付的話就是庫存現(xiàn)金,但賬才建立沒有現(xiàn)金,那應(yīng)該怎么辦?借:固定資產(chǎn)、費(fèi)用等,貸:其他應(yīng)付款—老板 這樣可以嗎?等什么時候?qū)~戶有足夠的錢了,再把這個錢轉(zhuǎn)到老板私賬,把其他應(yīng)付款做平,這樣操作有沒有風(fēng)險?
老師好!我們公司去年注冊一般納稅人,注冊資金認(rèn)繳100萬,目前除了必須公賬支付的錢其他開銷我們都是用私賬直接支付,很多費(fèi)用沒開票,怎么樣把這些費(fèi)用做到公賬里面呢?可以先把錢轉(zhuǎn)入公賬再以備用金的形式轉(zhuǎn)出來供日常開支嗎?租的辦公室也沒有開票,租金要怎么報銷呢?如果一直用私賬交易會導(dǎo)致我們實(shí)收資本沒有繳。
老師,這是不是后期能用于彌補(bǔ)的虧損只有7.2萬了
老師我們初開了價稅合計490000元1%的票,月中又申請了一般納稅人資格當(dāng)月生效,這個1%點(diǎn)的收入要換成13個點(diǎn)申報增值稅嗎?
老師,食品加工廠存的電費(fèi)怎么下科目
老師,1月份買了1臺電腦,3月份又買了1臺同樣規(guī)格,同樣價格的電腦,針對賬簿,這2臺電腦,是做到同一賬頁上?還是不同賬頁上?
做稅務(wù)分局,增值稅怎么做
請教一下,一個員工9月份離職了,忘記給他停公積金了,10月份又繳了,這樣在10月份工資表里我就要給 這個人做500元公積金,個人部分,那請問這1000元,對方可以通過對公形式轉(zhuǎn)給我們公司嗎
老師清算的時候應(yīng)納稅所得額是9500。他是小規(guī)模 按25%算的是不是應(yīng)該在減免企業(yè)所得稅額填一個9500的20%
員工有請假,工資計提是按請假后的錢去計提嗎
11月申報10月所屬期,實(shí)際發(fā)放的是9月工資,所以11月申報的個稅是9月工資,這個是正確的嗎
老師,請問查新公司的2024年的賬已經(jīng)發(fā)生的費(fèi)用,現(xiàn)在老板提出有問題,但又不說具體是哪里出了問題,因?yàn)椴艁磉@家公司沒多久,在試用期的,請問老師有哪些方法,謝謝

