根據(jù)權(quán)責發(fā)生制分別做到8月份和9月份,11月份審核通過了之后支付。

在公司里做內(nèi)賬會計,費用實際發(fā)生月份是7月,公司批報銷款在8月,這筆費用我是應(yīng)該記在7月份還是8月份呢? 9月份申報8月份的所得(也就是員工7月份的工資)這樣是正確的嗎?
老師,你好,人員是9月1日入職的,10月去辦的稅,11月報個稅的時候,不可以單獨報9月份的嗎?9月份報稅提示未核定稅種,報10月份累計扣除費用多是10000.是不是應(yīng)該把9月和10月的工資加起來一起在10月份這里報?
8月付費用,9月發(fā)票發(fā)票信息納稅識別號開錯了,10月重新開了正確的過來,8月份入賬,怎么做賬?借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款,還是直接入費用:借:管理費用 貸:銀行。10月份收到正確的發(fā)票的時候:沖紅8月份的借:管理費用 -1000 貸:銀行,借:管理費用 貸:銀行,還是借:管理費用 貸:其他應(yīng)收款。
老師,我去年10月的費用專票今年才拿來報,可以做嗎,有沒有什么時間限制?比如說超過一年的費用報銷單不能報銷
公司費用發(fā)票一般員工拿過來報銷才有,經(jīng)??缭禄蚩缒瓴艌箐N,這種情況費用發(fā)票附在報銷月份還是費用開票月份里比較好?費用雜七雜八的,商家一般也是臨時偶爾的,這種情況需要設(shè)置其他應(yīng)付-xx商家嗎?還是直接通過其他應(yīng)付-其他就可以?
老師你好 外賬按流水收入做好分錄后 做分錄的時候,收入支出都是錄的價稅合計的金額,那現(xiàn)在進項銷項發(fā)票后面應(yīng)該怎么處理呢?
董老師還在嗎?麻煩問一下問題
比方說1-3月對公刷銀行卡收到5萬,,,5月的時候開了2萬刷卡的收入。若1-3月已經(jīng)報了這筆5萬收入,又開票了,問,怎么區(qū)別出來?
老師,增加社保后是要申報工資,但是申報工資的基數(shù)在參保后馬上查詢參保的信息后參加?;鶖?shù)為啥不出來呢
郭老師 您還在線嗎?
老師財務(wù)軟件自動生成的報表,利潤表本年累計凈利潤和利潤表季報凈利潤金額為啥不一樣呢?
請問老師,炸雞店屬于銷售服務(wù)還是貨物?月銷售額多少可以申請定期定額
請問a公司已將1名員工公積金轉(zhuǎn)入b公司,之后b公司應(yīng)如何在網(wǎng)上操作,補繳上月和本月的此員工公積金
付給供應(yīng)商的款,供應(yīng)商未提供發(fā)票 這種直接做沖賬處理可以嗎,如果要沖賬,多久才可以這么操作,需要什么附件做為憑據(jù)
老師,舊賬預(yù)付賬款很久沒有發(fā)票,如果要調(diào)平賬面,如何處理合適
8月9月都結(jié)賬了,10月收到的單據(jù)
那就做到十月份里面的
匯率,按照10月匯率計算可以嗎?
可以的,可以這么做的。