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老師,我2017年有筆分錄做錯了,本來應做借:主營業(yè)務成本-監(jiān)測費,貸銀行存款的。我做成了借:應付賬款,貸銀行存款?,F(xiàn)應付賬款的借方金額就多了。隔這么多年,現(xiàn)怎么更正?

2024-05-16 11:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-05-16 11:30

借,利潤分配,未分配利潤。貸,應付帳款。做到今年做這個。

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快賬用戶1454 追問 2024-05-16 11:32

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-05-16 11:34

不用客氣,工作愉快

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借,利潤分配,未分配利潤。貸,應付帳款。做到今年做這個。
2024-05-16
借應付賬款、借主營業(yè)務成本負數(shù)
2022-12-19
你好,通過以前年度審計調整科目沖回來
2022-07-18
你好   借,經營費用75000?。t字)  借 借,預付賬款75000
2021-07-06
如果有用以前年度損益,就調到以前年度損益,和預付賬款 沒有就直接調整就可以了
2021-07-06
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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