借,利潤分配,未分配利潤。貸,應付帳款。做到今年做這個。
您好,老師!2020年本來有一筆分錄應該是借:銀行存款,貸:其他應付款,做成了借:銀行存款,貸:應付賬款,2021年可以調賬嗎,分錄怎么做
我的原分錄是這樣的: 收到發(fā)票時: 借:其他應付款 應交稅金-進項稅 貸:應付賬款 月底時按年分攤到每月計提 借:主營業(yè)務成本 貸:其他應付款 支付時: 借:應付賬款 貸:銀行存款 但是我去年收到發(fā)票時做成了: 借:主營業(yè)務成本 應交稅金-進項稅 貸:應付賬款 月底計提: 借:主營業(yè)務成本 貸:應付賬款 付款時: 借:應付賬款 貸:銀行存款 是不是成本多進了?這是上年的,我現(xiàn)在怎么調整?
老師有張分錄寫錯了 正確的是:借:主營業(yè)務成本100 貸:銀行存款100 寫錯借:應付賬款100 貸:銀行存款100 已經跨年了要怎么調整??
去年一筆分錄應寫借應付賬款9528 貸銀行存款9528 錯寫成了借主營業(yè)務成本9528 貸銀行存款9528 應該怎么更正呢
老師,我2017年有筆分錄做錯了,本來應做借:主營業(yè)務成本-監(jiān)測費,貸銀行存款的。我做成了借:應付賬款,貸銀行存款?,F(xiàn)應付賬款的借方金額就多了。隔這么多年,現(xiàn)怎么更正?
增值稅稅負率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負率偏低怎么和稅局解釋?
負債表,其他應付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤負25萬?,F(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應付款60萬,可以?然后未分配利潤負25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個稅和增值稅是季報還是月報
建筑公司,a有資質,b沒有資質,b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費由b承擔,該項目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預繳稅款,此時a在稅務平臺上申報后,給b二維碼,由b的員工個人通過微信掃碼支付,然后a賬務處理:借應交稅費-未交增值稅,貸:其他應收款-a公司某員工,想問問題是:a公司處理方法正確嗎?問2:b公司在對外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點成本票消化掉?畢竟這個項目是a在申報稅費的,在外人看來本來就是a的,這個稅費和b沒關系
公司貸款,后面不準備還了,會對辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純人工的服務業(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
小企業(yè)會計準則 ,資產負債表和利潤是不是要按期報送? 不報送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫,但是我們財務今天才收到入庫單,賬上可以五月入庫嗎?還是得回四月改賬啊?
主營業(yè)務收入結轉本月收入為什么要在借方
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快