同學(xué),你好 借:應(yīng)付賬款 貸:其他應(yīng)付款
請問:2020年2月收到農(nóng)銀企業(yè)資金,當(dāng)時做賬:借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款,2020年3月付款及投資。借:其他應(yīng)付款,貸:銀行存款,賬做錯嘞,2021年發(fā)現(xiàn)錯嘞,怎么調(diào)賬
老師您好,請教一個問題 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)2020年度有2筆賬務(wù),分別少做2筆分錄。先重新反結(jié)回到2020年度,重新修改該2筆賬務(wù)。重新修改后導(dǎo)致利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表中的部門數(shù)據(jù)出現(xiàn)差額 請問這種情況在2021年度做修正分錄,應(yīng)該如何調(diào)整 錯誤分錄一 借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 正確分錄分別是 借:管理費-福利費 貸:其他應(yīng)付款 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 借:固定資產(chǎn) 貸:其他應(yīng)付款 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款
去年有一筆應(yīng)付賬款賬做錯了,正確分錄應(yīng)該是 借:應(yīng)付賬款-暫估7000 貸:銀行存款6000 貸:應(yīng)付賬款-張三1000 以前的財務(wù)做成了 借:應(yīng)付賬款-暫估6000 貸:銀行存款600 這個應(yīng)該怎么調(diào)賬?
您好,老師!2020年本來有一筆分錄應(yīng)該是借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款,做成了借:銀行存款,貸:應(yīng)付賬款,2021年可以調(diào)賬嗎,分錄怎么做
老師您好,做賬是提前借了一筆錢支付但是這筆錢是個掛賬。我做賬可以這樣做嗎。借款時候借:其他應(yīng)收貸:銀行存款,還款時借:其他應(yīng)付貸:其他應(yīng)收。收到掛賬時候是借:銀行存款貸其他應(yīng)付。剛好這一筆是個借款沖掉掛賬借:銀行存款貸:其他應(yīng)付
老師,那老板前期裝修,用自己的錢,后面把發(fā)票開過來,要計入其他應(yīng)付款嗎
老師裝修費按幾年攤銷,臺球俱樂部的固定資產(chǎn)按幾年攤銷
老師有發(fā)票和無發(fā)票的支出不分開攤銷,我怎么查那些是有發(fā)票的攤銷,那些是無發(fā)票的攤銷啊
老師那前期裝修的費用后面注冊好稅務(wù)開始營業(yè)再找裝修公司開發(fā)票是不是可以攤銷
老師如果裝修前的費用攤銷不了那不是交的所得稅很高嗎
老師,前期裝修的所有費用都可以計入長期待攤費用嗎?如果有些有發(fā)票,有些沒有發(fā)票,這樣的話是不是要把沒有發(fā)票和有發(fā)票的分開攤銷,因為沒有發(fā)票的不能稅前抵扣,具體怎么操作啊,感覺好亂,是不是匯算是按攤銷了的無票調(diào)增,不是按沒攤銷前的調(diào)增
老師,比如前期股東一起集資裝修店面,也沒有做賬,后期開始營業(yè)才登記營業(yè)執(zhí)照和注冊稅務(wù)才做賬這樣的話前期的裝修費用是不是沒辦法攤銷
老師分紅是不是不影響利潤表,只影響資產(chǎn)負(fù)債表表
老師,請問一下收購棉花的廠子是一般納稅人他的稅率是多少呀?
老師請問一下:收到退回的工資,之前發(fā)多了的,是不是也是:借銀行存款,貸管理費用負(fù)數(shù)
好的,謝謝老師
不客氣,滿意請5星好評,謝謝