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去年有一筆應(yīng)付賬款賬做錯(cuò)了,正確分錄應(yīng)該是 借:應(yīng)付賬款-暫估7000 貸:銀行存款6000 貸:應(yīng)付賬款-張三1000 以前的財(cái)務(wù)做成了 借:應(yīng)付賬款-暫估6000 貸:銀行存款600 這個(gè)應(yīng)該怎么調(diào)賬?

2022-05-11 15:32
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-05-11 15:33

你好,借銀行存款貸應(yīng)付賬款暫估,然后重新做一筆,正確。

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你好,借銀行存款貸應(yīng)付賬款暫估,然后重新做一筆,正確。
2022-05-11
你好,如果金額跟你贊過(guò)的一致的話,你直接貼到第一個(gè)憑證上面去就好了。
2024-04-16
同學(xué)你好,這樣也是對(duì)的。
2022-12-23
同學(xué)你好! 你的理解是對(duì)的,就是把之前的用紅字沖掉,然后來(lái)發(fā)票后,重新按照發(fā)票金額做賬。
2020-10-29
你好,不是的。 需要先把暫估分錄紅沖,然后根據(jù)發(fā)票做相應(yīng)分錄?
2021-02-07
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