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20年12月發(fā)票未收到,暫估成本,借:主營業(yè)務成本,貸:應付賬款-暫估應付賬款,21年一月收到發(fā)票是不是直接,借:應付賬款-暫估應付賬款 貸:銀行存款,就好了!

2021-02-07 15:16
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-02-07 15:17

你好,不是的。 需要先把暫估分錄紅沖,然后根據(jù)發(fā)票做相應分錄?

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你好,不是的。 需要先把暫估分錄紅沖,然后根據(jù)發(fā)票做相應分錄?
2021-02-07
同學,您好,要先 借:主營業(yè)務成本(負數(shù)),貸:應付賬款-暫估應付賬款(負數(shù)) 再做憑票做正數(shù)分錄。
2022-01-26
你好,如果金額跟你贊過的一致的話,你直接貼到第一個憑證上面去就好了。
2024-04-16
您好 23年12月暫估50,1月初反向分錄沖回暫估 不是已經(jīng)沖回了么 5月12匯算清繳前收到23年20萬發(fā)票 第一筆 借主營業(yè)務成本-50 貸應付賬款暫估應付款-50 這筆分錄就不應該寫了啊
2024-07-12
暫估和發(fā)票一樣的可以。
2024-12-31
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