借應(yīng)付賬款、借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)
去年的一筆分錄有錯(cuò),該怎么調(diào)整,分錄怎么寫(xiě)? 原分錄是 借:銀行存款-基本戶 貸:營(yíng)業(yè)外收入 實(shí)際應(yīng)該是 借:銀行存款-基本戶 貸:銀行存款-一般戶
去年有一個(gè)分錄是:借:銀行存款,貸:營(yíng)業(yè)在收入,這個(gè)分錄寫(xiě)錯(cuò)了,正確的應(yīng)該是借:銀行存款,貸::預(yù)收賬款,那今年應(yīng)該怎么調(diào)整呢
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本—外包成本 貸:應(yīng)付賬款 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 這是之前會(huì)計(jì)寫(xiě)的 我能不能直接寫(xiě)出借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本—外包成本 貸:銀行存款
老師有張分錄寫(xiě)錯(cuò)了 正確的是:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本100 貸:銀行存款100 寫(xiě)錯(cuò)借:應(yīng)付賬款100 貸:銀行存款100 已經(jīng)跨年了要怎么調(diào)整??
去年一筆分錄應(yīng)寫(xiě)借應(yīng)付賬款9528 貸銀行存款9528 錯(cuò)寫(xiě)成了借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本9528 貸銀行存款9528 應(yīng)該怎么更正呢
你好 初級(jí)會(huì)計(jì)增值稅中有無(wú)組價(jià)問(wèn)題
您好親,確認(rèn)收入是分期還是一次性,與收不收款沒(méi)有關(guān)系親老師,我說(shuō)的是分步確認(rèn),沒(méi)有說(shuō)分期如果不分步確認(rèn)是不是要把銷貨單和銀行存款都作為附件,不能只以銀行存款做為附件
老師如果一次確認(rèn)收入是不是要把銷售單和銀行回單一起做為附件,不能只以銀行回單做附件,如果分步確認(rèn)是不是先根據(jù)銷售單做附件做應(yīng)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,再根據(jù)銀行回單做借銀行存款貸應(yīng)收賬款
老師,問(wèn)一下,今年上半年新起的營(yíng)業(yè)執(zhí)照,今年還用驗(yàn)照嗎
老師,我們公司去參加展會(huì)展位費(fèi)35000元,有一個(gè)公司占用我們一塊地方,給了我們1萬(wàn),這個(gè)費(fèi)用怎么做憑證?
資產(chǎn)負(fù)債表不平是因?yàn)槲野褜?shí)收資本調(diào)平了
老師以前期間認(rèn)證的發(fā)票 ,還能查到明細(xì)嗎
首單首筆出口退稅 :在納稅人累計(jì)申報(bào)應(yīng)退稅未超過(guò)限額前,可先行按照規(guī)定審核辦理退稅再進(jìn)行實(shí)地驗(yàn)看。 這句話里 未超過(guò)限額前 限額是多少?
請(qǐng)問(wèn)怎么能聯(lián)系上老師,我想做表
個(gè)人獨(dú)資企業(yè),目前賬戶錢不夠,不夠發(fā),要不要繼續(xù)給法人做工資,,有沒(méi)有什么影響,前邊一直有發(fā)
不用以前年度損益調(diào)整嗎
還修改匯算清交嗎?不修改匯算清交,金額不大的可以直接做到今年。
不是很明白
匯算清繳不修改的情況下,直接做到今年。
今年直接寫(xiě)借應(yīng)付賬款、借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)這個(gè)分錄?
是的是的,是這么做的。
這個(gè)查賬的話允許嗎
你好 匯算之后發(fā)現(xiàn)的可以
去年那筆分錄需要中沖不呢
不需要的,在今年已經(jīng)紅沖啦。