能直接寫出借:主營業(yè)務(wù)成本—外包成本 貸:銀行存款
借:主營業(yè)務(wù)成本—外包成本 貸:應(yīng)付賬款 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 這是之前會計寫的 我能不能直接寫出借:主營業(yè)務(wù)成本—外包成本 貸:銀行存款
去年一筆分錄應(yīng)寫借應(yīng)付賬款9528 貸銀行存款9528 錯寫成了借主營業(yè)務(wù)成本9528 貸銀行存款9528 應(yīng)該怎么更正呢
老師,我付款給客戶;提供的服務(wù),可以做為成本; 分錄是不是這么寫: 1、當時沒有收到票: 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款; 收到發(fā)票以后 借:主營業(yè)務(wù)成本; 貸:應(yīng)付賬款; 2、付款當月收到票: 借:主營業(yè)務(wù)成本; 貸:銀行存款;
會計科目應(yīng)該記錄為:借:主營業(yè)務(wù)成本15貸:銀行存款15 錯誤記錄:借:應(yīng)付賬款,貸:銀行存款 現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)錯誤,后更正更正為借:主營業(yè)務(wù)成本貸:應(yīng)付賬款 這樣寫對不對
如果小規(guī)模企業(yè)借應(yīng)付賬款10萬貸銀行存款10萬 結(jié)轉(zhuǎn)成本借:主營業(yè)務(wù)成本10萬貸:應(yīng)付賬款10萬,這樣可以嗎? 不用寫借:應(yīng)付賬款10萬 貸:主營業(yè)務(wù)成本99009.9 貸:應(yīng)交稅金-小規(guī)模稅金990.1?
老師,我們2023年自己代開了自產(chǎn)自銷的農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票,但是這人其實是中間商,我們自己開是不合法的,現(xiàn)在稅務(wù)要求紅沖發(fā)票,并且從2023年做更正申報,這樣要求合理嗎
手寫的第二種方法是對的嗎,第一期是否是第三期末第四期初
對方公司股東以個人名義付款到我公司公戶,可以給對方開具公司抬頭的普票嗎?
老師,請把律師事務(wù)所整套賬務(wù)處理發(fā)我下
行政單位專項資金被挪用借給個人,如何做會計分錄?
老師,請問多交了增值稅已經(jīng)退回到銀行的會計分錄怎么做
公司銷戶稅務(wù)怎樣申請,有哪些流程,法人不在,能辦理嗎
上月的稅還沒申報,發(fā)票提額會審批不?
老師你好,自然人扣繳端申報工資顯示這個,但是我已經(jīng)去稅局增加了稅種,還是顯示這個呢
老師,請問前期多交的增值稅退回到銀行的分錄怎么做???
什么情況下 要按照之前會計這樣寫呢
先收到發(fā)票,后期再付款
借給別人公司200萬元 借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 可以這樣寫嗎
一題一問,請重新在公海中提問。因為老師是按答題個數(shù)結(jié)算的