您好,這個的話是可以這樣要求的,沒關(guān)系
我們公司是銷售農(nóng)產(chǎn)品的一般納稅人,去年自行開具的收購發(fā)票,不符合抵扣,年底讓我們做自查,然后要求我們做進項稅轉(zhuǎn)出處理,到現(xiàn)在還未處理完成,請問老師這種情況怎么處理比較好呢
我們公司是銷售農(nóng)產(chǎn)品的一般納稅人,去年自行開具的收購發(fā)票,不符合抵扣,年底讓我們做自查,然后要求我們做進項稅轉(zhuǎn)出處理,到現(xiàn)在還未處理完成,請問老師這種情況怎么處理比較好呢 說轉(zhuǎn)出了,要補交稅款,還要找成本票
老師,我們是小規(guī)模納稅人,是這樣的,我們是自產(chǎn)自銷的農(nóng)產(chǎn)品,有自己的基地,但是我們也有從供應(yīng)商那里拿的貨,當(dāng)時是拿了人家的貨,給了錢,貨也賣了,但是人家供應(yīng)商沒有給開發(fā)票,當(dāng)時我們怎么做賬務(wù)處理呢?
老師 我想問個問題,如果有個對方公司原本我們老板答應(yīng)他是找個一般納稅人公司給他開13%專票,后來我們老板自己開了公司, 現(xiàn)在業(yè)務(wù)挪到了自己的公司是個小規(guī)模納稅人給他開1%的專票,對方要求把這個中間的12%的稅錢 從他們應(yīng)付款中減少,這種要求合理嗎?結(jié)果就是他們少付給了我們公司錢
老師,公司是自產(chǎn)自銷玉米種子,我們提供親本讓農(nóng)民給種植,秋天我們在收回,包裝出售,合同有300多萬,現(xiàn)在需要我公司代開農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票,收購發(fā)票有金額限制嗎?簽合同的他自己,但是他有公司,我們是和他個人簽的合同,業(yè)務(wù)也是他個人代領(lǐng)村民一塊制的種子,這樣有風(fēng)險嗎,?怎樣合規(guī),業(yè)務(wù)是真實的業(yè)務(wù),就是金額有點大,
你好老師,我企業(yè)八月份發(fā)了兩個月的工資,是六七月份的,八月份申報個人所得稅超過了五千,這個怎么申報,這幾個員工是六月份入職的?
老師,一個項目多開了了發(fā)票,需要紅沖,另一個項目需要正常開票!異地預(yù)交是怎么處理!是差額交稅還是
之前6月份修改一次資源稅400,重新繳納填錯了,后面沒把之前的錢退回來,扣了分,多久可以恢復(fù)
老師我申報增值稅時,把普票都給填到專票里面了,需要更改申報表嗎?
老師我們是一般納稅人貿(mào)易公司,購進的一批鋼材不含運輸,運輸發(fā)票是運輸公司開的9個點的運輸發(fā)票,這個運輸費是計入成本分?jǐn)偟戒摬睦锩鎲?,運輸9個點的稅額,可以抵扣增值稅嗎
老師,你好,我去銀行開立一般戶,銀行讓開具黨員戶,不然一般戶不給開,請問我們又用不上黨員戶,開通對我們公司有風(fēng)險嗎?
上游企業(yè)走逃,該筆業(yè)務(wù)本身沒有問題,目前進項稅額已轉(zhuǎn)出,已補交以前年度所得稅,這個反饋怎么填?
老師,您好,個體戶老板的工資需要申報個稅嗎,還有每個月給這個老板發(fā)有工資的話,能計入工資薪金做費用嗎 還有一個問題,我們的主要外包業(yè)務(wù),收到的主營業(yè)務(wù)收入主要是用來發(fā)員工工資的,那這個員工工資做管理費用還是做主營業(yè)務(wù)成本呢
我們是烘干廠,收購濕稻谷然后烘干再銷售,不做其他處理,增值稅和所得稅都免嗎?
郭老師,一家企業(yè)年頭未分配利潤50萬,轉(zhuǎn)股一次,交了個稅,現(xiàn)在再轉(zhuǎn)股一次未分配利潤150萬,要扣掉之前交的50萬的利潤再算個稅嗎
老師你有什么聯(lián)系呢?
老師你有什么建議嗎?
您好,什么聯(lián)系是什么意思啊這個
問你有什么建議
您好,這個是2023年錯了,所以要修改2023年的,這個
有些人說是當(dāng)期紅沖在當(dāng)期做進項稅額轉(zhuǎn)出
您好,那不用,沖減之前的,這個是
搞不懂 到底是怎么處理
就是沖銷2023年的啊,這個不能直接修改當(dāng)期