您好,這個的話是可以這樣要求的,沒關(guān)系
我們公司是銷售農(nóng)產(chǎn)品的一般納稅人,去年自行開具的收購發(fā)票,不符合抵扣,年底讓我們做自查,然后要求我們做進項稅轉(zhuǎn)出處理,到現(xiàn)在還未處理完成,請問老師這種情況怎么處理比較好呢
我們公司是銷售農(nóng)產(chǎn)品的一般納稅人,去年自行開具的收購發(fā)票,不符合抵扣,年底讓我們做自查,然后要求我們做進項稅轉(zhuǎn)出處理,到現(xiàn)在還未處理完成,請問老師這種情況怎么處理比較好呢 說轉(zhuǎn)出了,要補交稅款,還要找成本票
老師,我們是小規(guī)模納稅人,是這樣的,我們是自產(chǎn)自銷的農(nóng)產(chǎn)品,有自己的基地,但是我們也有從供應(yīng)商那里拿的貨,當時是拿了人家的貨,給了錢,貨也賣了,但是人家供應(yīng)商沒有給開發(fā)票,當時我們怎么做賬務(wù)處理呢?
老師 我想問個問題,如果有個對方公司原本我們老板答應(yīng)他是找個一般納稅人公司給他開13%專票,后來我們老板自己開了公司, 現(xiàn)在業(yè)務(wù)挪到了自己的公司是個小規(guī)模納稅人給他開1%的專票,對方要求把這個中間的12%的稅錢 從他們應(yīng)付款中減少,這種要求合理嗎?結(jié)果就是他們少付給了我們公司錢
老師,公司是自產(chǎn)自銷玉米種子,我們提供親本讓農(nóng)民給種植,秋天我們在收回,包裝出售,合同有300多萬,現(xiàn)在需要我公司代開農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票,收購發(fā)票有金額限制嗎?簽合同的他自己,但是他有公司,我們是和他個人簽的合同,業(yè)務(wù)也是他個人代領(lǐng)村民一塊制的種子,這樣有風(fēng)險嗎,?怎樣合規(guī),業(yè)務(wù)是真實的業(yè)務(wù),就是金額有點大,
老師,代賬公司去年把賣車的錢誤計入了主營業(yè)務(wù)收入,大概70萬左右,今年調(diào)賬要不要把收入計入到以前年度損益調(diào)整里,還要調(diào)整折舊費用,這樣有涉及到退稅,最好的辦法要怎么操作呢?
怎么自查自己做的賬對不對
老師你好,7月份的賬因為開票時寫錯1個字,造成存貨庫存負數(shù),現(xiàn)在該怎么處理?
老師好!請問這里所講的一般納稅人可以選擇簡易計稅,包含教育輔助嗎?稅率是3%嗎?非學(xué)歷教育服務(wù)也是3%嗎?物業(yè)管理這些等等都是3%嗎?我所截圖的這些數(shù)據(jù)是多少,可以列一下嗎?
老師,電商平臺(天貓、抖音、京東、拼多多)的結(jié)算規(guī)則是怎樣的?
老師好,請教下,職工報銷時必須提供費用發(fā)生的付款單據(jù),還是只提供發(fā)票就可以?
老師,你好,我們有美元收入和其他美元收入,費用也有美元費用,要不要調(diào)整匯率,
老師您好,應(yīng)收款你理是什么意思
2024年有一筆審計費計入了在建工程,發(fā)票已勾選認證,老會計說現(xiàn)在要調(diào)成制造費用,說是工程達到使用狀態(tài),不能再計入在建工程,請問現(xiàn)在如何調(diào)賬分錄,稅務(wù)和報表需要調(diào)整嗎,
因為是配送公司其他干貨類,很難取到發(fā)票,老板可以取到豬肉9%的增值稅專用發(fā)票,然后銷售豬肉就開免稅,想用9%的豬肉專用發(fā)票進項彌補干貨類的進項。老師這個要怎么操作合理
老師你有什么聯(lián)系呢?
老師你有什么建議嗎?
您好,什么聯(lián)系是什么意思啊這個
問你有什么建議
您好,這個是2023年錯了,所以要修改2023年的,這個
有些人說是當期紅沖在當期做進項稅額轉(zhuǎn)出
您好,那不用,沖減之前的,這個是
搞不懂 到底是怎么處理
就是沖銷2023年的啊,這個不能直接修改當期