您好親,確認(rèn)收入是分期還是一次性,與收不收款沒有關(guān)系親
老師,我們銀行承兌匯票貼現(xiàn),是不是把復(fù)印件和銀行單到時(shí)候一起做賬就好。就借銀行存款 財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸應(yīng)收票據(jù)
老師,平時(shí)做賬都是根據(jù)銀行回單做賬,分錄這樣寫:借 銀行存款,貸 應(yīng)收賬款,借 應(yīng)付賬款,貸 銀行存款。月底怎么確認(rèn)收入和結(jié)轉(zhuǎn)成本呢?
會計(jì)主管喜歡根據(jù)銀行收款回單借:銀行存款,貸:應(yīng)收賬款, 第二張記賬憑證根據(jù)銷售發(fā)票來借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng) 根據(jù)付款回單做一張憑證,借預(yù)付賬款。貸銀行存款, 再根據(jù)收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 借:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng) 貸預(yù)付賬款 這樣也是可以的吧,^_^
銷售的的賬務(wù),銀行回單、銷售發(fā)票一起,金蝶憑證錄入時(shí)是要不要過應(yīng)收賬款。還是直接借銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
老師好,一張?jiān)紗螕?jù),分多次付款,怎么樣附上原始憑證? 比如一張?jiān)紗螕?jù)是1000元,不同時(shí)間分3次付款,一次300,一次300,一次400,怎么樣附原始單據(jù)?謝謝。 每次做賬的時(shí)候,用同一張?jiān)紤{證?這金額不對。 比如: 9.1借:銀行存款300,應(yīng)收賬款700,貸主營業(yè)務(wù)收入1000 9.2借:銀行存款300,應(yīng)收賬款300 9.3借:銀行存款400,應(yīng)收賬款400
公司向老板借的錢,可以轉(zhuǎn)股么,大于注冊資本是不是要增資。
我們給工廠辦款抬頭是陽.. 收到發(fā)票抬頭是山西.. 公司剛變更的 只改了名字 稅號 賬戶都沒變,這個(gè)有影響嗎
老師好,請問個(gè)人利息收入怎樣去稅局開票,稅率多少
調(diào)減19年的費(fèi)用,分錄是25年做,還是19年做呢? 應(yīng)該做幾筆分錄呢?
研發(fā)費(fèi)用沒有立項(xiàng)文件,相關(guān)費(fèi)用能計(jì)入研發(fā)費(fèi)用進(jìn)行加計(jì)扣除嗎?
老師您好,母公司在10月份將他百分之百持有的子公司全部出售了。那么在做合并財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候子公司的1-9月份的數(shù)據(jù)還是要并入母公司的合并報(bào)表嗎?
老師,公司是小規(guī)模納稅人現(xiàn)在才開始做7月、8月.9月賬,發(fā)現(xiàn)這幾個(gè)月中,有部分商品,沒有收到發(fā)票,這一部分商品已經(jīng)銷售出去,并且這一部分商品也開了銷售普通發(fā)票給于客戶,這一部分沒有收到供應(yīng)商開具的發(fā)票,已經(jīng)開了銷售發(fā)票,公司是先給供應(yīng)商付款,供應(yīng)商發(fā)貨,然后需要提前給供應(yīng)商報(bào)備需要開那些發(fā)票明細(xì),供應(yīng)商才得給公司開具進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,這一部分沒有收到發(fā)票,我在做7月份賬,應(yīng)該怎么做呢,老師
季度所得稅利潤總額填寫利潤表里的本年累計(jì)金額的營業(yè)利潤還是凈利潤
物流公司車隊(duì)長參加發(fā)車儀式的市內(nèi)私車公用路費(fèi)計(jì)什么科目?
請問一下我們律所有位律師在另一個(gè)單位掛職,律所發(fā)他工資能發(fā)到他個(gè)人卡里嗎?
沒有確認(rèn)收入前,先收款的,要依據(jù)銀行回單做預(yù)售款
其他地方您的理解安全正確親