您好,是的,附件是說(shuō)明收入真實(shí)準(zhǔn)備的資料
增值稅,總公司移送貨物到同一縣市的分公司用于銷售,不視同銷售,移送當(dāng)天不確認(rèn)增值稅。如果銷售給消費(fèi)者時(shí)開票和收款都是以總公司的銀行賬戶和抬頭的話,按照總公司(一般納稅人)13%確認(rèn)銷項(xiàng),同時(shí)總公司購(gòu)貨的進(jìn)項(xiàng)也可以抵扣,分公司不涉及增值稅處理。如果銷售給消費(fèi)者時(shí)開票和收款是分公司的銀行賬戶和抬頭的話,按照分公司(小規(guī)模)3%確認(rèn)銷項(xiàng)?分公司是一般納稅人的話13%確認(rèn)銷項(xiàng)?需要做一個(gè)總公司銷售給分公司的銷售處理嗎?總公司確認(rèn)銷項(xiàng),開票給分公司,分公司拿到發(fā)票,如果分公司是一般納稅人,可以抵扣進(jìn)項(xiàng),如果是小規(guī)模,含稅金額作為分公司的庫(kù)存商品。 麻煩懂的老師回答下,我的理解是否正確?
老師,圖一是書上的說(shuō)法,說(shuō)是在實(shí)際支付工程價(jià)款的時(shí)候支付對(duì)應(yīng)的增值稅稅款。 圖二是練習(xí)冊(cè)上的說(shuō)法,也是說(shuō)在實(shí)際支付工程價(jià)款的同時(shí)支付增值稅。二者說(shuō)法完全一樣,但是對(duì)應(yīng)收處理不一樣。 答案如圖三,應(yīng)收是按含稅價(jià)確認(rèn)的,但是教材上是按不含稅價(jià)2000萬(wàn)元直接確認(rèn)的。 所以到底怎么確認(rèn)呢
你好,老師。公司為民間非營(yíng)利組織企業(yè),就是前不久收到一筆政府的錢,然后只有銀行回單,也沒發(fā)票,就給登錄進(jìn)了往來(lái)款,那這樣現(xiàn)在想在確認(rèn)成收入怎么來(lái)調(diào)整分錄呢?跨年了,我做的分錄為借銀行存款,貸其他應(yīng)付款
老師,網(wǎng)上銀行下載的電子回單可以作為收支憑證嗎?還是要去線下的銀行打印紙質(zhì)回單才可以?電子回單上有個(gè)說(shuō)明是此電子回單說(shuō)明轉(zhuǎn)賬受理成功,不代表資金已轉(zhuǎn)入收款賬戶,不作為收付方交易確認(rèn)的最終依據(jù)。入賬結(jié)果請(qǐng)以收款行通知或收款賬戶余額的相應(yīng)變動(dòng)為準(zhǔn)。本回單不具備法律效力,也不作為收款方發(fā)貨依據(jù),如需正式回單請(qǐng)移步開戶行領(lǐng)取?;貑闻c原始記錄不符的,以我行原始記錄為準(zhǔn)。
1.資料:甲公司是一家制造企業(yè),屬于增值稅一般納稅人。某月份有關(guān)收入如下:(1)銷售產(chǎn)品一批,其不含稅價(jià)款為600000元,適用增值稅稅率13%,貨已經(jīng)發(fā)出,符合收入確認(rèn)條件,款項(xiàng)收存銀行。該批商品的成本為320000元。(2)銷售多余不用的原材料一批,其不含稅價(jià)款為20000元,適用增值稅稅率為13%,滿足收入的確認(rèn)條件,款未收。該批原材料的成本為17000元。問(wèn)題:(1)編制產(chǎn)品銷售時(shí),確認(rèn)收入與結(jié)轉(zhuǎn)成本的會(huì)計(jì)分錄。(2)編制材料銷售時(shí),確認(rèn)收入和結(jié)轉(zhuǎn)成本的會(huì)計(jì)分錄。
請(qǐng)問(wèn)下我們外賬會(huì)計(jì)做的存貨產(chǎn)成品期末余額為0,這個(gè)是不是不正常呀?我們是工廠制造業(yè),還要上報(bào)統(tǒng)計(jì)局那邊
請(qǐng)問(wèn)老師居民企業(yè)跟居民企業(yè)的分紅,需要投資一年以上嗎?還是只有上市公司才有這個(gè)要求?
加油費(fèi),車輛費(fèi)用能不能算員工交通差旅費(fèi)?
我們公司服務(wù)行業(yè),主要開推廣費(fèi)咨詢費(fèi)調(diào)研費(fèi),收到的廣告費(fèi)能計(jì)入成本嗎?
老師,在哪里查看公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照是吊銷的
4月份分錄 借:應(yīng)收帳款-應(yīng)收醫(yī)療款-工傷保險(xiǎn)8082.4 應(yīng)收帳款-應(yīng)收醫(yī)療款-應(yīng)收醫(yī)???地方醫(yī)保175793.85 正常應(yīng)該是 借:應(yīng)收帳款-應(yīng)收醫(yī)療款-工傷保險(xiǎn)8098.4 應(yīng)收帳款-應(yīng)收醫(yī)療-應(yīng)收醫(yī)保-地方醫(yī)保175777.85 我5月份調(diào)整,調(diào)整后的分錄和金額分別是什么
高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)的公司如果2023年11月份通過(guò)的,是三年后必須做高新復(fù)審嗎?如果不做,會(huì)有什么問(wèn)題呢?
股東會(huì)沒有提前15天通知,而是提前5天通知,可以嗎
老師,您好!!500萬(wàn)元以下設(shè)備器具一次性扣除在企業(yè)所得稅匯算的時(shí)候在資產(chǎn)折舊攤銷表填報(bào)了,然后要做相應(yīng)的賬務(wù)處理嗎?
畫冊(cè)畫圖計(jì)入什么科目?