修改匯算清繳的情況下,借應(yīng)付賬款貸以前年度損益,調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
老師,本來是借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款 但是我寫錯(cuò)成 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 跨年了怎么調(diào)整呢
購(gòu)買承兌的時(shí)候,去年記的借應(yīng)收票據(jù)100貸銀行存款90貸營(yíng)業(yè)外收入10,正確應(yīng)該是借應(yīng)收票據(jù)100貸銀行存款95貸營(yíng)業(yè)外收入5??缒炅嗽趺凑{(diào)整
付款銀行,借銀行100,貸應(yīng)付100,分錄寫錯(cuò)了,現(xiàn)在做了原路紅沖,正確分錄,現(xiàn)在科目余額表借方有余額,如果不做錯(cuò)的話,借,固定資產(chǎn)100,貸應(yīng)付賬款100,借應(yīng)付賬款100,貸銀行100,這樣我的應(yīng)付賬款余額應(yīng)該是0啊,現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理啊
老師有張分錄寫錯(cuò)了 正確的是:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本100 貸:銀行存款100 寫錯(cuò)借:應(yīng)付賬款100 貸:銀行存款100 已經(jīng)跨年了要怎么調(diào)整??
去年一筆分錄應(yīng)寫借應(yīng)付賬款9528 貸銀行存款9528 錯(cuò)寫成了借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本9528 貸銀行存款9528 應(yīng)該怎么更正呢
免抵退稅,公司當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)做增值稅進(jìn)項(xiàng)勾選嗎
老師,公司電梯折舊幾年
老師,投標(biāo)收到中銀保險(xiǎn)費(fèi),計(jì)入哪個(gè)科目?
管家婆軟件期初未建賬前可以開具銷售單嗎
老師;今年有出售固定資產(chǎn),那匯算清繳固定資產(chǎn)原值填出售前還是出售后的?還有折舊呢?還需要額外填哪個(gè)表嗎
股東私轉(zhuǎn)公戶款,打備注錯(cuò)了成投資款,這種可以不用計(jì)入投資款吧,就按正常收貨款分錄填可以吧
月末一次加權(quán)平均法用軟件出庫(kù),還用原始憑證嗎 用什么做原始憑證
老師,裟修費(fèi)交印花稅嗎?
出口服務(wù)或者貨物,是按形式發(fā)票開具時(shí)間確認(rèn)收入嗎
老師,甲公司的債權(quán)、債務(wù)全部轉(zhuǎn)給乙公司,甲、乙公司的賬務(wù)分別怎么處理?
這樣我還需要修改當(dāng)年的企業(yè)所得稅年度申報(bào)表嗎?
你好,對(duì)的是的,是這么做的。
老師你的分錄不對(duì)吧,借方還是應(yīng)付賬款,那最后我的應(yīng)付賬款還是有掛賬??!
我坐反了,應(yīng)該是借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付賬款借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸以前年度損益調(diào)整