你好; 你先暫估入賬; 借財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi) 貸銀行存款;如果是收到專票 調(diào)整; 借進(jìn)項(xiàng)稅借財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi);金額負(fù)數(shù)?
老師,你好。我們廠租每個月都有計(jì)提,房租發(fā)票是一個季度才開具給我們的?,F(xiàn)在我們收到7-9月份的租賃發(fā)票。請問這個會計(jì)分錄應(yīng)該怎么做的?計(jì)提的時候是:借:制造費(fèi)用——廠租 貸:應(yīng)付賬款——房東。 現(xiàn)在收到了發(fā)票,這個分錄應(yīng)該怎么做呢?
老師你好,我三月份開出去發(fā)票是一個點(diǎn),當(dāng)時錢當(dāng)月到賬了,我做的會計(jì)分錄是:借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,銷項(xiàng)稅額,借:銀行存款,貸應(yīng)收賬款,到四月份這張發(fā)票紅沖了,我應(yīng)該怎么做分錄
老師,你好,請問一下我們是小規(guī)模第一季度有管理費(fèi)已經(jīng)支付款項(xiàng)了,但發(fā)票是4月才收到的 第一季度我做的分錄是 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 企業(yè)所得稅也扣除了 4月我收到發(fā)票應(yīng)該怎么做賬呀
老師,好。平常銀行扣的貸款利息,沒及時開發(fā)票,發(fā)票像扣款時,我應(yīng)該怎么做分錄?發(fā)票是一季度一開,像第一季度,應(yīng)該是3月份開的,說不定都到四五月份才開出來,像這,我應(yīng)該怎么做分錄
老師,好。平常銀行扣的貸款利息,沒及時開發(fā)票,發(fā)票像扣款時,我應(yīng)該怎么做分錄?發(fā)票是一季度一開,像第一季度,應(yīng)該是3月份開的,說不定都到四五月份才開出來,像這,我應(yīng)該怎么做分錄
購入商品抵扣進(jìn)項(xiàng)發(fā)票做了紅沖開了負(fù)數(shù)發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅額怎么做會計(jì)分錄,用進(jìn)項(xiàng)稅抵扣了轉(zhuǎn)出的稅額,本月不用交增值稅得情況下,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出怎么結(jié)轉(zhuǎn)出來
今天實(shí)操課沒有課嗎?
老師,這是第一季度的財(cái)務(wù)報(bào)表,營收確認(rèn)收不回,轉(zhuǎn)壞賬,確認(rèn)營業(yè)外支出,這樣進(jìn)行注銷,還有不交稅款嗎,怎么測算稅款金額
企業(yè)所得稅匯算清繳公司全年沒有盈利用做納稅調(diào)整嗎
老師好,余額表的進(jìn)項(xiàng)稅借方余額是代表留底稅吧
作廢跨年發(fā)票又重新開具分錄怎么寫
小規(guī)模建筑公司清包工,可以開出1%勞務(wù)費(fèi)發(fā)票嗎
甲、乙同一個老板兩個獨(dú)立核算的公司,甲公司是總公司,乙公司有的產(chǎn)品由甲公司代生產(chǎn),乙公司每個月初將上月甲公司代生產(chǎn)的產(chǎn)品核算并將款項(xiàng)結(jié)清。我是乙公司內(nèi)賬會計(jì),例如4月份王總在我們乙公司下單,但我們公司乙由于技術(shù)原因,只能由甲公司代生產(chǎn),貨款是4000元,5月初我們公司將4000元轉(zhuǎn)到甲公司,甲乙兩公司已結(jié)清賬,但王總4000元于5月21日才轉(zhuǎn)到我們乙公司來,請問這王總的貨款4000元怎么做賬,會計(jì)分怎么做
建筑服務(wù)開票了,還需要預(yù)交增值稅嗎
老師,我們公司目前還在建設(shè)。生產(chǎn)單晶硅棒,我們屬于制造業(yè)了。我目前干會計(jì)。我估計(jì)就是總賬會計(jì)了。。我怎么確認(rèn)后面我們需不需要找一個成本會計(jì)了?