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老師,你好。我們廠租每個月都有計提,房租發(fā)票是一個季度才開具給我們的?,F(xiàn)在我們收到7-9月份的租賃發(fā)票。請問這個會計分錄應該怎么做的?計提的時候是:借:制造費用——廠租 貸:應付賬款——房東。 現(xiàn)在收到了發(fā)票,這個分錄應該怎么做呢?

2021-11-22 16:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-11-22 16:41

您好, 借:應付賬款——房東 貸:銀行存款

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快賬用戶2434 追問 2021-11-22 16:43

老師,你好。這個發(fā)票就直接放在這個分錄里做原始憑證嗎?

頭像
齊紅老師 解答 2021-11-22 16:53

你好,可以的,沒有問題

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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