您好,是的,這個代表留底的
老師應(yīng)交稅費的余額在借方是表示留底嗎?
我想調(diào)整今年一月的進項留底,1月份進項大于銷項,進項是54742.72 銷項24271.3 留底應(yīng)該是30471.42,但是余額表進項稅額余額在借方金額54519.02,我怎么做分錄使留底是30471.42,1月份是不繳納增值稅的
應(yīng)交增值稅借方余額6000多,這是不是代表是留底稅額老師
老師你好,年底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,如果有留底稅是不是進項稅額的借方就會有余額剛好是留底稅額的金額,進項稅額轉(zhuǎn)出最終有余額是不是不用結(jié)轉(zhuǎn)
老師,年底應(yīng)交稅費-未交增值稅余額在借方,是不是代表留底
增值稅稅負率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負率偏低怎么和稅局解釋?
負債表,其他應(yīng)付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤負25萬。現(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應(yīng)付款60萬,可以?然后未分配利潤負25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個稅和增值稅是季報還是月報
建筑公司,a有資質(zhì),b沒有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費由b承擔(dān),該項目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預(yù)繳稅款,此時a在稅務(wù)平臺上申報后,給b二維碼,由b的員工個人通過微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費-未交增值稅,貸:其他應(yīng)收款-a公司某員工,想問問題是:a公司處理方法正確嗎?問2:b公司在對外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點成本票消化掉?畢竟這個項目是a在申報稅費的,在外人看來本來就是a的,這個稅費和b沒關(guān)系
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會對辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
小企業(yè)會計準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負債表和利潤是不是要按期報送? 不報送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫,但是我們財務(wù)今天才收到入庫單,賬上可以五月入庫嗎?還是得回四月改賬???
主營業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方
它與銷項稅余額有關(guān)系嗎
有的,進大于銷,就會產(chǎn)生留底
是余額表里的進項稅的借方余額減掉銷項稅的貸方余額就是留底稅額嗎
是的,是的,就是這樣的