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#提問#老師,您好!其他應(yīng)付款 轉(zhuǎn)入“未分配利潤”還需要繳納稅費(fèi)嗎?如果把“其他應(yīng)付款”調(diào)整到“未分配利潤”的話,是調(diào)整2023年的賬,還是2024年3月份的賬?

2024-04-22 15:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-04-22 15:41

你好 現(xiàn)在調(diào)整的話 直接調(diào)整到24年的哈

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快賬用戶4895 追問 2024-04-22 15:43

我們公司要轉(zhuǎn)讓了,我們要調(diào)整其他應(yīng)收款,所以咨詢下是2023年12月份調(diào)整其他應(yīng)付款還是2024年3月份調(diào)整,想保持2024年的期初數(shù)據(jù)

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齊紅老師 解答 2024-04-22 15:59

你好? 那就還是調(diào)整2023年的哈

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齊紅老師 解答 2024-04-22 17:38

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你好 現(xiàn)在調(diào)整的話 直接調(diào)整到24年的哈
2024-04-22
是的,月末需要結(jié)轉(zhuǎn)的沒有余額。
2022-12-12
你好,是應(yīng)當(dāng)計(jì)入其他應(yīng)收款,錯(cuò)誤的計(jì)入了營業(yè)外支出嗎??
2023-03-20
你好,之前沒有做的,現(xiàn)在補(bǔ)上的話,需要納稅調(diào)減。
2024-05-20
你好,對(duì)的,是的,在2022年匯算清繳納稅調(diào)增。
2023-02-07
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