你好,之前沒有做的,現(xiàn)在補(bǔ)上的話,需要納稅調(diào)減。
請(qǐng)問上年多計(jì)的費(fèi)用做匯算需要調(diào)增嗎?原來是借:管理費(fèi)用 貸:其他貨幣資金,然后今年收到票了發(fā)現(xiàn)是專票就做了利潤調(diào)整,借:利潤分配-未分配利潤(負(fù)) 貸:其他貨幣資金(負(fù)) 借:利潤分配-未分配利潤 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)) 貸:其他貨幣資金,那就調(diào)整在了今年的利潤分配,去年的匯算還需要調(diào)整嗎
老師,去年的發(fā)票做到今年2月份 借:管理費(fèi)用-房租 貸:其他應(yīng)付款 調(diào)整去年利潤分配-未分配利潤 借:利潤分配-未分配利潤 貸:其他應(yīng)付款 這樣可以的嘛
老師請(qǐng)問2022年的費(fèi)用發(fā)票我入賬2023年里走借利潤分配-未分配利潤貸現(xiàn)金/銀行存款,這種情況做2023年匯算清繳時(shí)還用調(diào)增嗎
老師2022年的費(fèi)用發(fā)票,我入賬到2023年里,就是借方走利潤分配-未分配利潤,貸方其他應(yīng)付款,這樣賬務(wù)處理可以吧,匯算清繳也不用調(diào)贈(zèng)吧
@小菲老師 借利潤分配-未分配利潤 貸其他應(yīng)付款 這樣調(diào)賬了以前年度損益,匯算時(shí)利潤分配-未分配利潤數(shù)與上年數(shù)不一致可以不用管嗎還是需要怎么處理一下?
老師,貿(mào)易公司,開增值稅發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)XX商品規(guī)格型號(hào)為DN200*1.6mpa,開出去銷項(xiàng)XX商品規(guī)格信號(hào)寫成了DN200*1.6MPA,其它都是一樣的,就是這個(gè)商品規(guī)格型號(hào)的大小寫不一樣可以嗎?
每個(gè)月出納先墊錢充話費(fèi)200元,月底出來發(fā)票是198元,這個(gè)出納報(bào)銷單是報(bào)198還是200呢?
處置資產(chǎn)時(shí)第一步是清理賬上的殘值嗎?第二步是清理處置資產(chǎn)的收入?最后清理是賺了還是虧了,是不是看賬上殘值金額和處置的收入比大小來判斷賺了還是虧了呀?收入大于賬面上的凈殘值就是處置賺了?
換匯成本低于5會(huì)影響退稅嗎
老師,假設(shè)6月15日?qǐng)?bào)增值稅,進(jìn)項(xiàng)勾選確認(rèn)是6月15日申報(bào)前勾選確認(rèn)就可以還是必須5月31日前勾選確認(rèn)?
本月做了處置車輛的賬務(wù)處理后,資產(chǎn)負(fù)債表中的固定資產(chǎn)清理有期末余額,這個(gè)期末余額我看了一下和處置車輛時(shí)繳納的銷項(xiàng)稅額一樣,不知道是不是對(duì)的?還是我的賬務(wù)處理有誤呢?
在中級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)課程,第十九章 租賃中,出租人的應(yīng)收融資租賃款的第五項(xiàng)內(nèi)容,是加上擔(dān)保余額,但是,在會(huì)計(jì)分錄的時(shí)候,這一科目又叫做“應(yīng)收融資租賃款—未擔(dān)保余額”?不是自相矛盾嗎?
機(jī)動(dòng)車統(tǒng)一銷售發(fā)票有發(fā)票代碼跟發(fā)票號(hào)碼的嗎
老師,有電商相關(guān)的最新課程嗎?我們是商家
甲化妝品公司為增值稅一般納稅人,某年 7 月委托乙公司加工一批高檔化妝品,提供的材料成本為 86 萬元,支付乙公司加工費(fèi) 5 萬元,當(dāng)月收回該批委托加工的高檔化妝品準(zhǔn)備用于出售。乙公司沒有同類消 費(fèi)品銷售價(jià)格。 已知:高檔化妝品適用的消費(fèi)稅稅率為 15%,關(guān)稅稅率為 25%。 要求:計(jì)算乙公司受托加工的高檔化妝品在交貨時(shí)應(yīng)代收代繳的增值稅和消費(fèi)稅稅額。
匯算清繳還調(diào)減嗎,把哪里調(diào)減呢
你好,納稅調(diào)減減少你的利潤。納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫稅收金額。
老師我是沒怎么明白這個(gè)2023年費(fèi)用發(fā)票如果做到了2024年里 借利潤分配-未分配利潤 貸其他應(yīng)付款 為什么還調(diào)減呢
你好,你這些有發(fā)票可以抵扣,你在2023年的時(shí)候,他也沒有影響2023年的利潤,也沒有影響2024年的利潤,那你這一部分打算在哪一年抵扣。
用法人個(gè)人和給對(duì)方公司轉(zhuǎn)賬意向金,那么這個(gè)公司用法人的銀行回單和對(duì)方公司打的收據(jù)來做到公司賬上可以嗎
對(duì),得需要出一個(gè)委托書的。
我公司出一個(gè)委托書,委托法人付款是吧
老師2023年公司有一張發(fā)票也沒入賬,但是公司一直沒有業(yè)務(wù),都是零申報(bào),匯算清繳就零報(bào)可以吧
對(duì)的對(duì)的,可以這么做的。
老師收據(jù)是打的法人名字,不是公司名字,那可以弄委托書嗎
可以的,可以這么做的。
就是法人用個(gè)人戶打到對(duì)方公司公戶,然后對(duì)方公司打收據(jù)打的法人名字,今收到法人的意向金,這個(gè)怎么做賬
借預(yù)付賬款貸其的應(yīng)付款。
借預(yù)付賬款貸其他預(yù)付款。個(gè)人。
老師其實(shí)就是投資款,先打了300萬
針對(duì)項(xiàng)目出資還是對(duì)方的股東?
是走其他應(yīng)收款還是預(yù)付賬款都可以吧
就是購買股權(quán)
你好,購買股權(quán)是你單位購買還是對(duì)方?
我單位購買對(duì)方公司股權(quán)
借、長期股權(quán)投資、貸、其他應(yīng)付款。