其實這樣子不規(guī)范的。
發(fā)現(xiàn)前年管理費用多記了10000,借管理費用,貸應(yīng)付賬款。 今年發(fā)現(xiàn)錯了,可以直接調(diào)整成借應(yīng)付賬款,貸未分配利潤-利潤分配么。 前面利潤是虧損的。 今年我申報匯算清繳時,是不是在納稅調(diào)整明細(xì)表調(diào)增的「其他」欄填寫10000就行了。不需要調(diào)整前年的匯算清繳表了吧
2022年10月份的費用發(fā)票20萬,當(dāng)時沒有收到,在2023年1月收到了。我現(xiàn)在1月份做賬,借未分配利潤20萬,貸銀行存款20萬。那匯算清繳這塊怎么調(diào)整?是2022年匯算清繳費用賬載金額0,稅收金額20,調(diào)減20萬,2023年匯算清繳的時候賬載金額0,稅收金額0,不影響2023年匯算清繳,是這樣嗎?我2023年1月收到票就做借:利潤分配—未分配利潤20 貸:銀行存款20
2022年10月份的費用發(fā)票20萬,當(dāng)時沒有收到,在2023年1月收到了。我現(xiàn)在1月份做賬,借未分配利潤20萬,貸銀行存款20萬。那匯算清繳這塊怎么調(diào)整?是2022年匯算清繳費用賬載金額0,稅收金額20,調(diào)減20萬,2023年匯算清繳的時候賬載金額0,稅收金額0,不影響2023年匯算清繳,是這樣嗎?我2023年1月收到票就做借:利潤分配—未分配利潤20 貸:銀行存款20
老師,去年的發(fā)票做到今年2月份 借:管理費用-房租 貸:其他應(yīng)付款 調(diào)整去年利潤分配-未分配利潤 借:利潤分配-未分配利潤 貸:其他應(yīng)付款 這樣可以的嘛
老師請問2022年的費用發(fā)票我入賬2023年里走借利潤分配-未分配利潤貸現(xiàn)金/銀行存款,這種情況做2023年匯算清繳時還用調(diào)增嗎
老師公司是7月份開的,然后7月和8月沒賬,我新建帳套設(shè)置系統(tǒng)使用期間是9月對嗎
主體公司注冊資本實繳為0,舊股東以轉(zhuǎn)讓金10萬把全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓給新股東,轉(zhuǎn)讓金已完稅,10萬是新股東公司公戶轉(zhuǎn)給舊股東個人的請問新股東公司,怎么做賬
賬上待抵扣與稅務(wù)未勾選對不上怎么自查哪個月做錯了?
@樸老師,我們要租賃一個廠房,商定的租金為年租金20萬元,請問水電費可以包含在租金里面么?對方統(tǒng)一給我們開具的是房租發(fā)票?這樣可以么?然后在合同里面表述租金包含水電費?
老師,年中建賬是不是只需要科目余額表就可以了?
你好,我公司的經(jīng)營范圍是顯示屏,不知道開票可以開服務(wù)器嗎
老師,我這個增值稅7月份做的,7月份繳稅,這樣對嗎?還是應(yīng)該在6月份做出來抵扣,7月份申報?
@樸老師,簽訂了廠房租賃的合同,年租金為120000元,印花稅和房產(chǎn)稅怎么計算?分別稅率是多少?
新成立的公司,注冊資本沒實繳,沒有業(yè)務(wù),納稅申報資產(chǎn)負(fù)債表都填0,可以嗎
老師,可以發(fā)我一份關(guān)于研發(fā)項目資金管理制度嗎
這樣做可以的吧,問題是老板拿來的發(fā)票不太及時所以拿來的就都入賬里了不涉及到期間損益,而且在2023年5月份匯算清繳前就已經(jīng)做賬了
2023年1月份做的,大概有2022年7-12月份的發(fā)票,原來公司沒有經(jīng)營好些票領(lǐng)導(dǎo)也沒拿來,后來經(jīng)營了就把票都拿來了
你好,其實這個正規(guī)的做法涉及到以前年度損益調(diào)整,然后修改去年的年報和匯算
以前年度損益最后不都是到利潤分配-未分配利潤里了嗎,那還調(diào)整2022年的年報和匯算清繳干什么呀,我是都入賬在2023年1月份的賬上了
你好雖然說是這樣,但是,有這個以前年度損益調(diào)整就會涉及到以前年度的企業(yè)所得稅。 最終的差額才調(diào)到利潤分配分配利潤。
2022年沒有往外開票
利潤是負(fù)數(shù)
你好,利潤是負(fù)數(shù),也要修改年報和匯算。因為以后彌補(bǔ)虧損的金額不同了
修改哪個年度的年報和匯算清繳呀
你好!修改22年的年報和匯算
怎么修改呀,我是做賬到2023年賬上了
你好!賬是做以前年度損益調(diào)整,但是數(shù)據(jù)是要調(diào)22年的。 比如22年的費用發(fā)票,23年拿到,但是也應(yīng)該作為22年的費用填入?yún)R算清繳報表