你好,同學(xué) 如果已經(jīng)付款的話 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-暫估 貸銀行存款---實(shí)際付款的 應(yīng)付賬款-暫估---未付款的
#提問(wèn)#老師如果我上季度少暫估了本來(lái)7.5萬(wàn),我暫估成了5.5萬(wàn), 并且已經(jīng)銷售做了成本結(jié)轉(zhuǎn),這個(gè)季度我怎么調(diào)回來(lái)啊?
去年暫估的成本,現(xiàn)在沖銷,紅沖的分錄是借,應(yīng)付賬款-暫估,貸,未分配利潤(rùn),那這個(gè)也沒(méi)有把我暫估的成本沖銷了安,是怎么做賬啊
老師,麻煩問(wèn)下我們企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候她暫估的沒(méi)有回來(lái)發(fā)票,她的分錄是:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)付賬款-暫估,我現(xiàn)在票回不來(lái)了,我能這么做分錄不?借:應(yīng)付賬款-暫估,貸:本年利潤(rùn)-未分配利潤(rùn)
老師,預(yù)付賬款暫估這么記賬對(duì)嗎(普通發(fā)票技術(shù)服務(wù)費(fèi)) 前期已經(jīng)先付款了: 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 季度末未回票,先暫估成本: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本—服務(wù)成本 貸:預(yù)付賬款—暫估 回票后: 借:預(yù)付賬款—暫估 貸:預(yù)付賬款
老師咨詢下1.暫估成本,當(dāng)年暫估成本,年末沒(méi)有取得發(fā)票,但暫估成本已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn),想給暫估紅沖掉,分錄怎么做? 2.暫估成本,跨年才取得發(fā)票,發(fā)票金額不一致,分錄怎么做
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老師,我們審計(jì)老師給我們提供了試算平衡表,如圖,請(qǐng)問(wèn)每個(gè)怎么做分路呢
老師,是不是汽車行業(yè)的每個(gè)月要繳納的增值稅是,銷項(xiàng)稅減去進(jìn)項(xiàng)稅,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)就是,賣(mài)出去那臺(tái)車對(duì)應(yīng)的所有的的進(jìn)項(xiàng)稅,不包括,開(kāi)進(jìn)來(lái)的,其他的專票進(jìn)項(xiàng)稅?
獨(dú)資公司公戶上的錢(qián)平凡的打在法人的個(gè)戶上進(jìn)貨時(shí)又打在公戶這十樣′合法嗎?
老師您好,我們是新成立二手車交易市場(chǎng),比如今天代開(kāi)了10張二手車交易發(fā)票,收取了10筆服務(wù)費(fèi),我是做一筆分錄就可以,還是需要每一張發(fā)票做對(duì)應(yīng)的一筆分錄,還有一個(gè)問(wèn)題是,他們說(shuō)服務(wù)費(fèi)沒(méi)有給開(kāi)發(fā)票做無(wú)票收入會(huì)有風(fēng)險(xiǎn),那我是不是不管人家要不要發(fā)票都把服務(wù)費(fèi)的發(fā)票開(kāi)出來(lái)
老師,賣(mài)汽車的難道每個(gè)月只有車的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以抵扣嗎?還有啥發(fā)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?費(fèi)用發(fā)票可以嗎?
這個(gè)是做賬借方銀行存款,貸方是什么啊
請(qǐng)問(wèn)增值稅申報(bào)錯(cuò)誤了,隔了好幾個(gè)月怎么辦?等稅務(wù)檢查到嗎?
報(bào)銷端午節(jié)買(mǎi)粽子 636 元,取得專票稅額是 36 元,怎么做賬?
老師,請(qǐng)問(wèn)一個(gè)員工在老板的2家公司發(fā)工資,一家公司交社保一家沒(méi)有,現(xiàn)在員工離職了,把賠償金放在沒(méi)有交社保的公司名下給員工發(fā)放,這樣沒(méi)有問(wèn)題吧?而且發(fā)放的賠償金不是屬于上半年的平均工資的N+1,比平均工資高,有沒(méi)有問(wèn)題呢
T+系統(tǒng)做賬,上月期末應(yīng)付賬款為0,這個(gè)月采購(gòu)生成了付款單,我按照銀行回執(zhí)單,在付款單里選單分?jǐn)偙4鎸徍藛螕?jù)自動(dòng)生憑證,為什么期末余額跑到借方去了,不是應(yīng)該為0嗎?邏輯不知道在哪
不估稅是嗎?那多會(huì)給這沖了
老師 摘要怎么寫(xiě)
是的,暫估,不估稅金的,同學(xué)
摘要,就寫(xiě)暫估某某月份成本
多會(huì)沖 次月還是等發(fā)票回來(lái)
發(fā)票回來(lái)的時(shí)候,沖回,按照發(fā)票重新入賬