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老師咨詢下1.暫估成本,當(dāng)年暫估成本,年末沒有取得發(fā)票,但暫估成本已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn),想給暫估紅沖掉,分錄怎么做? 2.暫估成本,跨年才取得發(fā)票,發(fā)票金額不一致,分錄怎么做

2024-03-13 10:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-03-13 10:30

同學(xué),你好 1.之前的分錄做一摸一樣的,金額負數(shù) 2.之前的暫估紅沖,再按照發(fā)票重新做

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快賬用戶3018 追問 2024-03-13 10:59

1.成本已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了,在做個結(jié)轉(zhuǎn)的負數(shù)嗎? 2.不需要調(diào)整以前年度損益嗎?

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齊紅老師 解答 2024-03-13 11:09

同學(xué),你好 1.是的 2.不需要的

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同學(xué),你好 1.之前的分錄做一摸一樣的,金額負數(shù) 2.之前的暫估紅沖,再按照發(fā)票重新做
2024-03-13
你好!你匯算清繳沒有調(diào)嗎
2022-07-07
你好,咱是暫估錯了嗎?還是什么
2023-11-03
同學(xué)你好 是什么企業(yè)會計準則
2022-07-13
你好,你把取得了發(fā)票之后的主營業(yè)務(wù)成本都改成利潤分配,未分配利潤 發(fā)票和暫估一樣的情況下不需要調(diào)整。
2024-05-20
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