借預(yù)付賬款 貸銀行存款 借無(wú)形資產(chǎn)貸預(yù)付賬款,和你的軟著一塊做。
老師您好:當(dāng)月要計(jì)算車間的電費(fèi)成本,所以月末暫估計(jì)入了借:制造費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款-暫估 下月初是要把這筆紅沖,然后再怎么做分錄呢 發(fā)票月初已收到并付款
老師你好,我們是一般納稅人,這個(gè)月公司有一筆房租費(fèi),房東還沒(méi)開(kāi)票給我們,我們也沒(méi)付款,見(jiàn)票付款,現(xiàn)在我需要把這筆房租計(jì)提到9月的賬上,我應(yīng)該怎么做賬呢,收到發(fā)票、付款后又分別怎么做賬呢
老師你好,我們是一般納稅人,這個(gè)月公司有一筆房租費(fèi),房東還沒(méi)開(kāi)票給我們,我們也沒(méi)付款,見(jiàn)票付款,現(xiàn)在我需要把這筆房租計(jì)提到9月的賬上,我應(yīng)該怎么做賬呢,收到發(fā)票、付款后又分別怎么做賬呢
老師您好,我們有一筆費(fèi)用之前已經(jīng)支付記在了預(yù)付賬款里面,后來(lái)拿到了對(duì)方的發(fā)票是專用發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)分錄怎么寫?
老師您好,我10月跟11月向同一個(gè)公司都付了一筆錢,但我12月收到了這兩筆金額的合計(jì)數(shù)的發(fā)票一張。我是一定要紅沖我前面的那兩筆分錄才行嗎?收到的發(fā)票金額跟我記的分錄的金額是一致的沒(méi)有錯(cuò)。請(qǐng)問(wèn)這種情況我要怎么做呢??謝謝老師
老師,如果別人代開(kāi)發(fā)票過(guò)來(lái)我們單位,給他們申報(bào)不愿意預(yù)交個(gè)人所得稅怎么辦?
老師,銀行自己給開(kāi)通了個(gè)理財(cái)功能,劃扣了一塊錢,備注購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品,這怎么做賬哈,做費(fèi)用可以嗎?還是短期投資,目前還不知道這個(gè)錢會(huì)不會(huì)退,金額小,就1元錢。
老師,固定資產(chǎn)23年的時(shí)候賬務(wù)錯(cuò)誤,一次性扣除全部費(fèi)用了,請(qǐng)問(wèn)23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進(jìn)行調(diào)增?總感覺(jué)哪里不對(duì)
你好老師,向供應(yīng)商付款扣取的手續(xù)費(fèi)分錄怎么寫?
老師,我們是一般納稅人,開(kāi)的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時(shí):借:銀行存款260100,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,我們是一般納稅人,開(kāi)的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時(shí):借:銀行存款260100,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,收到與資產(chǎn)有關(guān)的政府補(bǔ)助,這里還分未來(lái)的或以前的么。
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開(kāi)的免稅普票98700元,我們一般納稅人,這個(gè)抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅額是多少,庫(kù)存商品金額是多少,分錄怎么做
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開(kāi)的免稅普票票面金額98700元,我們一般納稅人,這個(gè)抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅,借:庫(kù)存商品的金額是98700還是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才開(kāi)展業(yè)務(wù),當(dāng)年實(shí)際產(chǎn)生稅金45萬(wàn),12月稅金在23年1月繳納,23年填報(bào)工商年報(bào)時(shí)繳納稅金錯(cuò)誤的填了22年1-12月實(shí)際繳納的稅金,23年的報(bào)告里填寫的稅金是當(dāng)年度產(chǎn)生的稅金,所以22年12月稅金就漏填了,實(shí)際就是22年少統(tǒng)計(jì)了一個(gè)月稅款,少了12萬(wàn)多,填報(bào)了32萬(wàn)的稅額,25年發(fā)現(xiàn)了就在信用系統(tǒng)里做了修正,系統(tǒng)沒(méi)有任何提示直接修改了提交了,會(huì)讓企業(yè)變成異常嗎
軟著還沒(méi)申請(qǐng)下來(lái)
掛著預(yù)付賬款就可以了,你收到的發(fā)票也可以不做
等軟著下來(lái)了再做無(wú)形資產(chǎn)賬務(wù)對(duì)嗎?
對(duì)的是的,是這么做的。