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老師您好:當月要計算車間的電費成本,所以月末暫估計入了借:制造費用 貸:其他應付款-暫估 下月初是要把這筆紅沖,然后再怎么做分錄呢 發(fā)票月初已收到并付款

2022-06-09 12:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-06-09 12:27

?你好 ;? 是的。? 先紅沖 。然后再按發(fā)票做 :借制造費用 貸銀行存款? ?

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快賬用戶2008 追問 2022-06-09 12:29

但是老師上月已經計入制造費用并結轉成本了,這個月沖紅再做一筆制造費用 月末成本怎么處理啊

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齊紅老師 解答 2022-06-09 12:35

?你好 ;? ?紅沖了月末? 在結轉即可? ??

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快賬用戶2008 追問 2022-06-09 13:20

老師 月初紅沖了再做一筆 月末再結轉一次不就結轉重了嗎?上月末已經結轉一次了呀 我不太明白老師

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齊紅老師 解答 2022-06-09 13:46

?你好 ;? ? 你有余額才結轉呀 ;? ? ? ?你本月不是按發(fā)票還做了一筆嗎 。 一正一負數 就不存在結轉了哦? ?

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?你好 ;? 是的。? 先紅沖 。然后再按發(fā)票做 :借制造費用 貸銀行存款? ?
2022-06-09
您好,紅字沖回暫估分錄,按發(fā)票金額重新做賬
2022-01-10
你好,可以的,紅沖的時候借其他應付款,借管理費用負數
2022-10-04
可以的,可以這么做的,成本不用動,暫估和發(fā)票一樣的成本不用動。
2023-06-08
借其他應付款 貸利潤分配-未分配利潤?
2022-04-20
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