你當時做了成本費用是嗎?如果是的話,是這么做的。
老師,10月開票,發(fā)現(xiàn)錯了,但錢客戶已經(jīng)轉(zhuǎn)賬了,我拿回來沖紅和重新開票一樣的金額,那11月賬務要做沖紅分錄又做收入的兩筆分錄嗎?
老師請問,我12月沖了一筆7月的營業(yè)收入10000多,因為之前會計做錯了賬,現(xiàn)在利潤表營業(yè)收入本月金額是負數(shù),怎么填財務報表和增值稅報表呢?7月的時候這筆收入也沒有開發(fā)票。我們公司是小規(guī)模納稅人。7月的已經(jīng)在10月申報了。這種情況怎么申報呢?謝謝
老師請問,我12月沖了一筆7月的營業(yè)收入10000多,因為之前會計做錯了賬,現(xiàn)在利潤表營業(yè)收入本月金額是負數(shù),7月的時候這筆收入也沒有開發(fā)票。我們公司是小規(guī)模納稅人。7月的已經(jīng)在10月申報了。這種情況怎么填財務報表和增值稅報表呢?謝謝
老師,8月的時候有筆收入并開了專票,10月份發(fā)現(xiàn)這筆發(fā)票稅號寫錯,就重新開了紅字發(fā)票和正確的發(fā)票,金額都沒變,這種情況,10月的憑證里我還用再做一遍這個分錄嗎?
老師您好,我10月跟11月向同一個公司都付了一筆錢,但我12月收到了這兩筆金額的合計數(shù)的發(fā)票一張。我是一定要紅沖我前面的那兩筆分錄才行嗎?收到的發(fā)票金額跟我記的分錄的金額是一致的沒有錯。請問這種情況我要怎么做呢??謝謝老師
您好,我在公司工作,沒有合同,工資發(fā)放公司讓我開發(fā)票他打給我,我自己去稅務局代開發(fā)票個人所得稅年底匯算會不會很高,一個月開6000的發(fā)票
老師好,我把2025.3月份勾選認證完成的專用發(fā)票當普票入賬了,進項稅入成本里也結(jié)轉(zhuǎn)了,4月份已沖銷錯誤憑證按正確分錄入賬,這種情況還需要調(diào)2025年第一季度所得稅申報表嗎?
更改法人股權(quán)轉(zhuǎn)讓章程修正案出資金額105000元百分百股權(quán)轉(zhuǎn)讓原股東填多少新股東填多少
更改法人出資額是10500百分之百股權(quán)占比原股東填多少新股東填多少
更改法人出資額是10500元原股東填多少新股東填多少怎么填
更改法人修改章程案出資時間出資額怎么填
老師好,銷售空調(diào),油煙機的增值稅是按多少繳納?輔材和安裝按稅率多少繳納?
老師你好這個稅率是多少
老師,您好!之前小規(guī)模幫一般納稅人代收協(xié)議,代收了134527.76,,還有一個小規(guī)模幫一般納稅代付了139084,請問一般納稅轉(zhuǎn)給139084-134527.76=4556.24,一般納稅現(xiàn)在給小規(guī)模轉(zhuǎn)4556.24,請問應該怎么注明才行
電子發(fā)票的電子版本是不是要存檔?
我是寫的應付款,我入的固定資產(chǎn)是暫估入賬的。
有兩份這樣的分錄
一行紅沖之前的,然后再做發(fā)票的。
我的固定資產(chǎn)也有暫估入賬了根據(jù)合同價
借應付賬款,貸固定資產(chǎn),這個是紅沖的。
老師,我是這樣的,我分期購入固定資產(chǎn)合同總價是159011,我首付是付的4萬,其中有一萬是10.31付出去的,3萬是11.1付出去的,其中有5933的保證金要退,跟100的留購款是總價款付完之后再開票給到我們。我的分錄分別是10月是 借:應付賬賬—A公司10000 貸:銀行存款10000 11月的分錄是 借:應付賬款—A公司24067 其他應收款—A公司5933 貸:銀行存款30000 然后我是融資租入的固定資產(chǎn)暫估入賬,固定資產(chǎn)入賬分錄 借:固定資產(chǎn)—融資租入固定資產(chǎn)159011 貸:應收賬款—A公司34067 應收賬款—B公司124944。。
固定資產(chǎn)是幾月份到的?
12月我收到10月跟11月付去出去金額的發(fā)票是33967。兩個月付出的金額,合數(shù)到一張發(fā)票開過來給我了。我要紅沖的話,那我正常的分錄是怎么做才對呢?謝謝老師。
我是11月入的固定資產(chǎn),我10.31付一筆,我11.1也付了一筆。我的固定資產(chǎn)是11.1到公司。所以我入在11月了
借固定資產(chǎn) 貸應付帳款 其他應收款 12月份 借其他應收款 應付帳款 貸固定資產(chǎn) 借固定資產(chǎn) 貸應付帳款 其他應收款
老師,第一個分錄是入固定資產(chǎn)的總價款是嗎?第一個為什么要貸其他應收款呢?其他應收是我要收回來的,他這個不算資產(chǎn)的合同總價里面啊。12月份也有個借其他應收款,這個款我也沒有收回來呢。老師方便在您上面的分錄上標上金額嗎??這個我有點不懂
借應付賬款—A公司34067 其他應收款a公司150911-34067 貸固定資產(chǎn)—融資租入固定資產(chǎn)159011
老師,這個其他應收款是不是錯了?我不是理解為什么這個其他應收款是124944呢,124944是我之后要還給B公司有分期呢
應收或者其他應收款都可以 你之前第二筆不也是其他應收款 一個客戶一個科目往來就可以
其他應收款是資產(chǎn),但我是欠款的一方,這不應該是應付嗎?
借應付賬款貸固定資產(chǎn)159011,做這個可以吧,然后再借固定資產(chǎn)貸應付賬款159011 我做的這兩個科目不就沒有余額了,