同學(xué)你好 按照紅沖后的負(fù)數(shù)申報(bào)
我公司為一般納稅人,以維修為主要營業(yè)收入,情況是這樣的,我單位維修完后,有的已經(jīng)開發(fā)票,有的沒有,我是做內(nèi)帳的,領(lǐng)導(dǎo)要求將沒開票的也掛在帳上,所以將主營業(yè)務(wù)收入分為已開和未來兩類,例如,6月已經(jīng)將已開和未開掛上賬,為了避免虛增收入,6月未開票的在7月開出,我在做7月的報(bào)表時將6月的未開的做了紅字沖減,這樣就影響了7月的主營收入?,我用的是金蝶軟件,那本年的主營業(yè)務(wù)收入會不會有影響?
老師好!我們是小規(guī)模納稅人,7月份的時候開了一張普通發(fā)票,季末申報(bào)增值稅納稅申報(bào)表時這部分增值稅免繳,那么之前計(jì)提的增值稅現(xiàn)在做賬做在營業(yè)外收入嗎
老師請問,我12月沖了一筆7月的營業(yè)收入10000多,因?yàn)橹皶?jì)做錯了賬,現(xiàn)在利潤表營業(yè)收入本月金額是負(fù)數(shù),怎么填財(cái)務(wù)報(bào)表呢?我們公司是小規(guī)模納稅人。7月的已經(jīng)在10月申報(bào)了。這種情況怎么申報(bào)呢?謝謝
老師請問,我12月沖了一筆7月的營業(yè)收入10000多,因?yàn)橹皶?jì)做錯了賬,現(xiàn)在利潤表營業(yè)收入本月金額是負(fù)數(shù),怎么填財(cái)務(wù)報(bào)表和增值稅報(bào)表呢?7月的時候這筆收入也沒有開發(fā)票。我們公司是小規(guī)模納稅人。7月的已經(jīng)在10月申報(bào)了。這種情況怎么申報(bào)呢?謝謝
老師請問,我12月沖了一筆7月的營業(yè)收入10000多,因?yàn)橹皶?jì)做錯了賬,現(xiàn)在利潤表營業(yè)收入本月金額是負(fù)數(shù),7月的時候這筆收入也沒有開發(fā)票。我們公司是小規(guī)模納稅人。7月的已經(jīng)在10月申報(bào)了。這種情況怎么填財(cái)務(wù)報(bào)表和增值稅報(bào)表呢?謝謝
老師,貿(mào)易公司,開增值稅發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)XX商品規(guī)格型號為DN200*1.6mpa,開出去銷項(xiàng)XX商品規(guī)格信號寫成了DN200*1.6MPA,其它都是一樣的,就是這個商品規(guī)格型號的大小寫不一樣可以嗎?
每個月出納先墊錢充話費(fèi)200元,月底出來發(fā)票是198元,這個出納報(bào)銷單是報(bào)198還是200呢?
處置資產(chǎn)時第一步是清理賬上的殘值嗎?第二步是清理處置資產(chǎn)的收入?最后清理是賺了還是虧了,是不是看賬上殘值金額和處置的收入比大小來判斷賺了還是虧了呀?收入大于賬面上的凈殘值就是處置賺了?
換匯成本低于5會影響退稅嗎
老師,假設(shè)6月15日報(bào)增值稅,進(jìn)項(xiàng)勾選確認(rèn)是6月15日申報(bào)前勾選確認(rèn)就可以還是必須5月31日前勾選確認(rèn)?
本月做了處置車輛的賬務(wù)處理后,資產(chǎn)負(fù)債表中的固定資產(chǎn)清理有期末余額,這個期末余額我看了一下和處置車輛時繳納的銷項(xiàng)稅額一樣,不知道是不是對的?還是我的賬務(wù)處理有誤呢?
在中級會計(jì)實(shí)務(wù)課程,第十九章 租賃中,出租人的應(yīng)收融資租賃款的第五項(xiàng)內(nèi)容,是加上擔(dān)保余額,但是,在會計(jì)分錄的時候,這一科目又叫做“應(yīng)收融資租賃款—未擔(dān)保余額”?不是自相矛盾嗎?
機(jī)動車統(tǒng)一銷售發(fā)票有發(fā)票代碼跟發(fā)票號碼的嗎
老師,有電商相關(guān)的最新課程嗎?我們是商家
甲化妝品公司為增值稅一般納稅人,某年 7 月委托乙公司加工一批高檔化妝品,提供的材料成本為 86 萬元,支付乙公司加工費(fèi) 5 萬元,當(dāng)月收回該批委托加工的高檔化妝品準(zhǔn)備用于出售。乙公司沒有同類消 費(fèi)品銷售價格。 已知:高檔化妝品適用的消費(fèi)稅稅率為 15%,關(guān)稅稅率為 25%。 要求:計(jì)算乙公司受托加工的高檔化妝品在交貨時應(yīng)代收代繳的增值稅和消費(fèi)稅稅額。
老師負(fù)數(shù)可以保存嗎?增值稅不是也紅沖了嗎?應(yīng)該怎么填呢?屬于小微企業(yè)減免政策內(nèi)。沒開票是不是應(yīng)該填在未開票一欄呢?
是的 可以的 開通負(fù)數(shù)申報(bào)就可以
負(fù)數(shù)申報(bào)需要手動開通嗎?還是填進(jìn)去就可以保存? 增值稅報(bào)表應(yīng)該怎么填啊? 老師上一個問題能幫我都回答一下嗎?感謝! 確實(shí)不知道怎么操作了現(xiàn)在
同學(xué)你好 去稅局大廳開通負(fù)數(shù)申報(bào) 然后就可以申報(bào)了