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老師,8月的時(shí)候有筆收入并開了專票,10月份發(fā)現(xiàn)這筆發(fā)票稅號(hào)寫錯(cuò),就重新開了紅字發(fā)票和正確的發(fā)票,金額都沒變,這種情況,10月的憑證里我還用再做一遍這個(gè)分錄嗎?

2023-11-06 14:35
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齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-11-06 14:36

您好,這個(gè)的話,是需要在做一個(gè)的

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您好,這個(gè)的話,是需要在做一個(gè)的
2023-11-06
你好;? ? ?你先開紅字信息表; 做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出分錄。 然后收到紅字發(fā)票做紅沖分錄即可? ?; 收到 正確發(fā)票在去做正確分錄即可? ?
2022-11-07
你好,十月份結(jié)應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi), 12月份借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi),負(fù)數(shù) 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)。
2022-12-19
你好,不需要的,其他的不用。
2023-02-18
同學(xué)你好,現(xiàn)在開紅字發(fā)票會(huì)記錄到7月份業(yè)務(wù)稅額中,重新開具的也包含在7月份銷售額中。
2019-07-03
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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