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老師,你好。我想問(wèn)一下,我們公司是一般納稅人,10月23日,開(kāi)了一張?jiān)鲋刀悓?zhuān)用發(fā)票,80000元。因?yàn)槎愄?hào)錯(cuò)誤,對(duì)方12月份讓我們重新開(kāi)具。對(duì)方?jīng)]有認(rèn)證,我們做了紅沖處理。然后,又開(kāi)具了正確的增值稅專(zhuān)用發(fā)票。我想問(wèn)一下,10月份的發(fā)票,分錄怎么寫(xiě) ,12月份,紅沖的分錄,意思就是,像這種情況,三張發(fā)票應(yīng)該如何處理?

2022-12-19 10:32
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-12-19 10:35

你好,十月份結(jié)應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi), 12月份借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi),負(fù)數(shù) 借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)。

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你好,十月份結(jié)應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi), 12月份借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi),負(fù)數(shù) 借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)。
2022-12-19
你好,同學(xué)。 沖紅的10萬(wàn)做負(fù)數(shù)收入,重新開(kāi)的按正數(shù)處理,不交稅的
2020-12-25
同學(xué),你好 開(kāi)了紅字發(fā)票給你們,你們直接做負(fù)數(shù)分錄就行了
2023-11-24
你好!如果是同月份開(kāi)具的可以匯總到1張憑證做,這樣就跟開(kāi)票匯總表對(duì)得上啦
2020-10-30
24 年 1 月通常不用就該筆收入交個(gè)人所得稅。因?yàn)榧t沖及重開(kāi)發(fā)票應(yīng)調(diào)整 23 年賬務(wù),將相關(guān)收入確認(rèn)在 23 年。24 年 1 月申報(bào)時(shí),按調(diào)整后的 23 年 12 月實(shí)際收入情況填寫(xiě),該筆收入不體現(xiàn)在當(dāng)月申報(bào)數(shù)據(jù)中,匯算清繳時(shí)再按調(diào)整后全年數(shù)據(jù)申報(bào)。若為定期定額征收,紅沖對(duì)當(dāng)期影響可能不大,但年度匯算時(shí)應(yīng)向稅務(wù)機(jī)關(guān)說(shuō)明情況。
2025-04-25
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