你好 12月份開的負(fù)數(shù)發(fā)票作廢 然后你的紅字信息表撤銷作廢 重新開
你好,老師,對(duì)方在9月份給我們開了一份票發(fā)我們已經(jīng)認(rèn)證了,現(xiàn)在沖紅需要填寫紅字發(fā)票信息表后是不是也需要打印出來(lái),打在a4紙上嗎?還有我按對(duì)方的籃字發(fā)票信息填寫的結(jié)果稅額差1分錢有影響嗎?
老師,我們的銷售方會(huì)不定時(shí)的給到我們一些銷售返利和支持之類的優(yōu)惠政策,每次都是讓我們開具折扣折讓的紅字信息表,然后開紅字發(fā)票的那部分會(huì)沖減主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,但是在2月份的時(shí)候有一個(gè)形象建店支持,我也開了紅字信息表,但是到這個(gè)月我才知道這個(gè)建店支持是我們店前期投入的后來(lái)又返還的,這種情況需要開紅字信息表嗎,需要開的話還用沖減成本嗎,因?yàn)橐粵_減交的所得稅太多了,還請(qǐng)老師給一個(gè)合理的建議
老師好,我公司1月收到一份有誤發(fā)票,12月份填寫了紅沖信息表,填寫時(shí)未注意到不含稅金額多了一分錢,稅額一致。然后對(duì)方也根據(jù)這份多了一分錢的紅沖信息表開具了紅票和藍(lán)票。請(qǐng)問(wèn)我們雙方應(yīng)該如何處理才能解決此事?
老師,你好。我想問(wèn)一下,我們公司是一般納稅人,10月23日,開了一張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票,80000元。因?yàn)槎愄?hào)錯(cuò)誤,對(duì)方12月份讓我們重新開具。對(duì)方?jīng)]有認(rèn)證,我們做了紅沖處理。然后,又開具了正確的增值稅專用發(fā)票。我想問(wèn)一下,10月份的發(fā)票,分錄怎么寫 ,12月份,紅沖的分錄,意思就是,像這種情況,三張發(fā)票應(yīng)該如何處理?
老師 我們收到一份發(fā)票型號(hào)填寫錯(cuò)誤,但是上月已經(jīng)抵扣了,然后我們就填寫了紅字信息表并上傳,讓對(duì)方開具了負(fù)數(shù)發(fā)票,這樣填寫增值稅申報(bào)表的時(shí)候應(yīng)該把金額填在哪一欄呢?
老師,有一筆質(zhì)量扣款,客戶從貨款中直接扣除,這樣可以嗎?如果可以,我們?cè)趺春虽N這筆貨款呢
免抵退應(yīng)退稅額對(duì)應(yīng)哪個(gè)會(huì)計(jì)科目啊
資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收賬款月末為負(fù)數(shù),代表預(yù)收?
老師,客戶打款到公賬上,又不要求開票,我們這邊,不開票會(huì)引起稅務(wù)核查嗎
申請(qǐng)變更地址,那個(gè)出資時(shí)間怎么填
老師,我們房產(chǎn)稅從租計(jì)征,一直以來(lái)他們按含稅租金交,我現(xiàn)在可以調(diào)整為不含稅嗎?還是說(shuō)從下一年度開始,這個(gè)年度要保持一致呢
請(qǐng)問(wèn)下公司欠稅了啟查查上都能看到如果補(bǔ)交了需要怎么處理軟件上才看不到欠稅記錄
收到廠家給的貨品,價(jià)值2萬(wàn)元,但廠家只給了一張出貨單,不開發(fā)票,我們要怎么做賬?
會(huì)計(jì)學(xué)堂想要退費(fèi),找不到對(duì)應(yīng)人員
老師,股東的工資超5000元每個(gè)月,現(xiàn)在每個(gè)月暫時(shí)未發(fā)放,現(xiàn)在如果計(jì)提后是否可以每個(gè)月先報(bào)個(gè)稅,到時(shí)再銀行發(fā)放?
紅沖信息表顯示已核銷,不能撤回了,需要去稅局撤銷是嗎?
負(fù)數(shù)發(fā)票你作廢了嗎 讓對(duì)方作廢
對(duì)方開的藍(lán)票需要處理嗎?
不需要處理 就把負(fù)數(shù)發(fā)票作廢 你才能刪除信息表