您好,合理是合理的,工作中這個(gè)情況也有的,看他們的合同,還有項(xiàng)目進(jìn)度的文件 ,進(jìn)行不下去就不付款了,這個(gè)應(yīng)收款計(jì)提壞賬了么,
老師們,公司在15年與上游客戶簽了106116元的合同,并在2015年11月份開具了106116元的普通發(fā)票,在2016年7月份我們支付了50000元,2017年支付了26116元,但是我們翻看15年和16年的賬套及記賬憑證,我們3個(gè)財(cái)務(wù)都沒有找到106116元的發(fā)票,也沒有當(dāng)時(shí)支付的50000元和26116元的銀行付款憑據(jù),但是這兩張付款憑據(jù)我們重新可以打印出來了,可是那個(gè)106116元的合同我們也找不到,我把對(duì)方發(fā)給我的合同及發(fā)票打印出來讓老板看了,老板也找不到這106116元合同及發(fā)票,老板記得這筆業(yè)務(wù)也是合同簽字的,現(xiàn)在這家公司正在接受審計(jì)查賬,要求我們簽字確認(rèn)還欠他們這個(gè)公司的3萬元,我們沒有找到自己的原始憑據(jù)我們不能簽字,老板的意思是看他們這個(gè)公司能不能給我開個(gè)3萬元的發(fā)票等資金周轉(zhuǎn)開的時(shí)候還清這筆欠款,但是我們現(xiàn)在賬套軟件銀行余額與實(shí)際網(wǎng)銀賬戶余額是一致的,如果我們從公司基本戶出這個(gè)錢我們沒有3萬的發(fā)票,而且前期的賬套里并沒有掛這個(gè)上游單位的3萬欠款,連這個(gè)公司供應(yīng)商名稱都沒有的,老師們能否給我一個(gè)處理的辦法呢?
您好老師,請(qǐng)問一下我公司與甲方2019年當(dāng)時(shí)簽訂100萬運(yùn)輸合同,截止到現(xiàn)在實(shí)際發(fā)生30萬2019年已開具發(fā)票30萬,像這種情況對(duì)方公司現(xiàn)在要讓我公司出具一個(gè)70合同未履行但是工程已完工的證明,也就是簽了100萬合同實(shí)際只是30萬,這個(gè)證明可以出具嗎,都過去兩年了
3.審計(jì)人員李芳在審計(jì)恒潤公司銷售業(yè)務(wù),抽查時(shí)發(fā)現(xiàn)下列情況:(1)銷售給甲公司一批設(shè)備,金額共計(jì)700萬元(不含稅,增值稅率17%)。銷售合同中約定,簽訂合同后支付100萬元,出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告后支付150萬元,試運(yùn)行1個(gè)月并最終驗(yàn)收合格再支付余款569萬元。交貨日期是2014年11月25日。實(shí)際執(zhí)行情況是:恒潤公司于2014年11月20日發(fā)貨,經(jīng)雙方簽字蓋章的安裝驗(yàn)收?qǐng)?bào)告的日期為2014年12月25日發(fā)票日期為2014年12月25日。截至2014年12月31日,恒潤公司已收到貨款250萬元該單位在2014年的財(cái)務(wù)報(bào)表當(dāng)中確定的該業(yè)務(wù)的收入為700萬元請(qǐng)問:針對(duì)上述審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的被審計(jì)單位的有關(guān)銷售收入,恒潤公司所作出的收入確認(rèn)的處理是否恰當(dāng)?請(qǐng)說明理由。
老師,我這家單位今年一月成立,匯入實(shí)收資本1億,同月又匯了九千萬去這個(gè)公司投資方老板的另一家公司,沒有發(fā)票合同,就像內(nèi)部轉(zhuǎn)賬,我當(dāng)時(shí)做了往來,后續(xù)如何處理,如何跟老板談呢?匯算清繳和審計(jì)都要調(diào)整嗎
老師,被審計(jì)單位子公司向母公司借款1000萬,一直沒錢還,但每年會(huì)簽一份借款合同,這筆借款在母公司和子公司的賬上均為提現(xiàn),但今年子公司給母公司還了43萬,這種情況怎么處理?
股東能在多家公司申報(bào)個(gè)稅嗎?
建筑公司,在同一個(gè)地方,本來有一個(gè)合同,也可以正常開發(fā)票。現(xiàn)在又重新改了一下內(nèi)容,又簽了一份合同,需要重新辦外經(jīng)證嗎
老師幫忙看下哪些是直接人工和間接人工
對(duì)于農(nóng)業(yè)合作社等提供農(nóng)機(jī)服務(wù)的企業(yè),機(jī)械折舊可直接計(jì)入哪個(gè)科目呢?
我們開的銷項(xiàng)發(fā)票,對(duì)方已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,我們還能作廢嗎
老師,我想問一下就是初級(jí)會(huì)計(jì)考試登進(jìn)去了考試系統(tǒng)是不是說明信息都沒有錯(cuò)啊
老師,原單位把我們新轉(zhuǎn)來的是5人社保已繳納,這樣原單位給我們開具了一張勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,我們用銀行存款支付了,這樣我們就得從工資中扣除個(gè)人繳納社保部分我可以直接用勞務(wù)費(fèi)這張發(fā)票計(jì)提社保嗎
老師,工會(huì)經(jīng)費(fèi)專戶的錢可不可以支付招待費(fèi)?
請(qǐng)問老師。內(nèi)賬會(huì)計(jì)。 銷售一批商品。還沒有出貨。訂單金額5522元。參與國補(bǔ)補(bǔ)貼1104.4元??铐?xiàng)第二天到??鄢掷m(xù)費(fèi)26.51元。到賬4391.09元。國補(bǔ)款要后期才會(huì)到賬。分錄怎么做?
老師,我們銷售商品時(shí)有贈(zèng)送。(例如100送5),這贈(zèng)送的商品需要申報(bào)增值稅嗎?
這是應(yīng)付
拖這么久沒付,這家可研編制單位不得告他嗎?怎么就合理了?
對(duì)對(duì),這是應(yīng)付,告他也得要看合同和他們的服務(wù)質(zhì)量,如果對(duì)方就是沒有達(dá)到合同的預(yù)期效果,這個(gè)不付款就是合理的
?您好,您的顧慮是合理的,如果合同無特殊約定且對(duì)方已履約完畢,長期拖欠尾款是不合理。我們檢查合同條款核實(shí)付款條件是否滿足;看驗(yàn)收文件來確認(rèn)服務(wù)是否按期保質(zhì)完成;問情況了解未付款的具體原因,還有他們有沒有雙方是否就付款問題達(dá)成補(bǔ)充協(xié)議;