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小規(guī)模納稅人2023年第四季度普票開(kāi)了38萬(wàn),繳納了增值稅,24年一季度把23年第四季度普票紅沖30萬(wàn),重新開(kāi)30萬(wàn)專票,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)30萬(wàn)的專票增值稅,可以抵之前交過(guò)的38萬(wàn)普票增值稅嗎?后面我去大廳更改了第四季度的增值稅報(bào)表,但第一季度增值稅報(bào)表帶出數(shù)據(jù)沒(méi)變,沒(méi)有退稅數(shù)據(jù)出現(xiàn)依然要繳稅,如何處理?

2024-04-12 15:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-04-12 15:38

那你第四季度的不影響今年第一季度呀

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快賬用戶8641 追問(wèn) 2024-04-12 16:07

今年第一季度他還要我繼續(xù)交稅,紅沖的票應(yīng)退稅,用來(lái)抵這季度要繳的稅

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齊紅老師 解答 2024-04-12 16:10

你做紅沖的分錄了嗎 系統(tǒng)里紅沖了嗎

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快賬用戶8641 追問(wèn) 2024-04-12 16:20

我在2024年1月開(kāi)了30萬(wàn)專票,紅沖了2023年4季度30萬(wàn)普票,但是第1季度稅務(wù)局的系統(tǒng)判定,把我的紅沖票跟我1~3個(gè)月產(chǎn)生的不含稅收入29萬(wàn)直接沖減了,大廳把2023年4季收入從38萬(wàn)一30萬(wàn)=8萬(wàn),改成8萬(wàn)了

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齊紅老師 解答 2024-04-12 16:26

同學(xué)你好那你系統(tǒng)里沒(méi)有一致呀 去稅局大廳申報(bào)也可以

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快賬用戶8641 追問(wèn) 2024-04-12 16:30

你說(shuō)的系統(tǒng)指電子稅務(wù)局?還是會(huì)計(jì)軟件?

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齊紅老師 解答 2024-04-12 16:31

我說(shuō)的是電子稅局 不是會(huì)計(jì)軟件

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快賬用戶8641 追問(wèn) 2024-04-12 16:33

電子稅局己更改,我?guī)](méi)改,財(cái)務(wù)報(bào)表與企業(yè)何得年報(bào)與季報(bào)都沒(méi)改

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齊紅老師 解答 2024-04-12 16:36

同學(xué)你好 那你賬上要改的 要和稅局一致的

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快賬用戶8641 追問(wèn) 2024-04-12 16:37

那我紅沖票是2024年1月開(kāi)的,可以做在2023年12月份嗎?

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齊紅老師 解答 2024-04-12 16:38

不可以的 要做在今年一月的

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快賬用戶8641 追問(wèn) 2024-04-12 16:42

做在1月份跟稅局就投不上了,我在大廳用了異常比對(duì)才改了數(shù)據(jù)

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齊紅老師 解答 2024-04-12 16:48

那你紅字發(fā)票所屬期就是一月呢

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快賬用戶8641 追問(wèn) 2024-04-12 16:52

是的,在一月份,現(xiàn)在不知道怎么辦了,紅沖票的稅金退不出來(lái)

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齊紅老師 解答 2024-04-12 16:59

你得按發(fā)票的所屬期做賬的 你之前12月紅沖是不對(duì)的 因?yàn)槟慵t字發(fā)票是1月的

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那你第四季度的不影響今年第一季度呀
2024-04-12
您好,這個(gè)您得去稅務(wù)大廳更正申報(bào)帶好所有的資料去,讓窗口從后更正2023年12月增值稅申報(bào)表,這樣12月交的增值就可以退了,自已辦不了的
2024-04-10
您好,可以去退的,1季度本來(lái)就要交稅,我們帶上30萬(wàn)紅沖發(fā)票去稅務(wù)大廳申報(bào)4季度申報(bào)表,把4季度增值稅退回來(lái),
2024-07-06
你好是的,只是第四個(gè)季度繳納增值稅
2024-08-03
您好,專票的增值稅是不免的,咱這個(gè)要去稅務(wù)大廳更正申報(bào)23年4季度的,我們自已申報(bào)不了,把4季度的收入少申報(bào),考慮24年1季度 紅沖的部分,
2024-04-14
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