那你第四季度的不影響今年第一季度呀
尊敬的老師,您好!我公司是小規(guī)模納稅人,2022年第四季度,開(kāi)具了專票30萬(wàn)元,應(yīng)繳增值稅是8737.86元,同時(shí)又開(kāi)具了普票206萬(wàn)元,普票是減免增值稅的,請(qǐng)問(wèn):申報(bào)第四季度水利建設(shè)基金時(shí),以應(yīng)繳納的增值稅8737.86元為計(jì)稅依據(jù)嗎?
小規(guī)模納稅人2023年第四季度普票開(kāi)了38萬(wàn),繳納了增值稅,24年一季度把23年第四季度普票紅沖30萬(wàn),重新開(kāi)30萬(wàn)專票,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)30萬(wàn)的專票增值稅,可以抵之前交過(guò)的38萬(wàn)普票增值稅嗎?
小規(guī)模納稅人2023年第四季度普票開(kāi)了38萬(wàn),繳納了增值稅,24年一季度把23年第四季度普票紅沖30萬(wàn),重新開(kāi)30萬(wàn)專票,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)30萬(wàn)的專票增值稅,可以抵之前交過(guò)的38萬(wàn)普票增值稅嗎?后面我去大廳更改了第四季度的增值稅報(bào)表,但第一季度增值稅報(bào)表帶出數(shù)據(jù)沒(méi)變,沒(méi)有退稅數(shù)據(jù)出現(xiàn)依然要繳稅,如何處理?
小規(guī)模納稅人,23年4季度開(kāi)了30萬(wàn)普票,8萬(wàn)收據(jù),繳了增值稅。 24年1季度紅沖了23年這30萬(wàn)普票,開(kāi)了30萬(wàn)專票,又開(kāi)了10萬(wàn)普票,20萬(wàn)收據(jù),申報(bào)時(shí)發(fā)現(xiàn)紅沖的30萬(wàn)與10萬(wàn)普票,20萬(wàn)收據(jù)沖平,不光沒(méi)了30萬(wàn)免稅額,還要繳30萬(wàn)專票的稅,我該怎么才能退稅呢?
老師小規(guī)模納稅人23年四季度開(kāi)普票38萬(wàn)已繳稅,24年一季度,紅沖其中30萬(wàn)普票,重新開(kāi)了30萬(wàn)專票己繳稅,1季度收入普票30萬(wàn),1季度增值稅申報(bào)表-30萬(wàn)十30萬(wàn)十30萬(wàn)專票,是不是紅沖的30萬(wàn)普票將1季度的免稅額沖沒(méi)了,23年4季度稅退不回來(lái)了?
早上商品我現(xiàn)金收了,后來(lái)要退店長(zhǎng)在電腦上打了退貨我現(xiàn)金退,晚上現(xiàn)金會(huì)少嗎
能發(fā)一份租賃合同模板嗎
第 15 題待分配的全部生產(chǎn)費(fèi)用是多少啊
一般常見(jiàn)的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警有哪些,如何預(yù)防
老師這個(gè)月報(bào)稅是到22號(hào)嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,在定金登記表里怎樣設(shè)置“日期和廳面”兩個(gè)條件同時(shí)重復(fù)的預(yù)警?
那之前計(jì)提了一張:借:庫(kù)存商品,貸:其他應(yīng)付款,后面采購(gòu)發(fā)票(庫(kù)存來(lái)了)來(lái)了的話是什么分錄
郭老師,稅務(wù)老師要求的自查報(bào)告怎么寫(xiě)?
老師好,一般納稅人,某個(gè)月增值稅要交100多塊,是不是可以不用交?是低于1000的增值稅不用交嗎?要做什么操作?
老師,會(huì)計(jì)學(xué)堂的網(wǎng)址是多少呢
今年第一季度他還要我繼續(xù)交稅,紅沖的票應(yīng)退稅,用來(lái)抵這季度要繳的稅
你做紅沖的分錄了嗎 系統(tǒng)里紅沖了嗎
我在2024年1月開(kāi)了30萬(wàn)專票,紅沖了2023年4季度30萬(wàn)普票,但是第1季度稅務(wù)局的系統(tǒng)判定,把我的紅沖票跟我1~3個(gè)月產(chǎn)生的不含稅收入29萬(wàn)直接沖減了,大廳把2023年4季收入從38萬(wàn)一30萬(wàn)=8萬(wàn),改成8萬(wàn)了
同學(xué)你好那你系統(tǒng)里沒(méi)有一致呀 去稅局大廳申報(bào)也可以
你說(shuō)的系統(tǒng)指電子稅務(wù)局?還是會(huì)計(jì)軟件?
我說(shuō)的是電子稅局 不是會(huì)計(jì)軟件
電子稅局己更改,我?guī)](méi)改,財(cái)務(wù)報(bào)表與企業(yè)何得年報(bào)與季報(bào)都沒(méi)改
同學(xué)你好 那你賬上要改的 要和稅局一致的
那我紅沖票是2024年1月開(kāi)的,可以做在2023年12月份嗎?
不可以的 要做在今年一月的
做在1月份跟稅局就投不上了,我在大廳用了異常比對(duì)才改了數(shù)據(jù)
那你紅字發(fā)票所屬期就是一月呢
是的,在一月份,現(xiàn)在不知道怎么辦了,紅沖票的稅金退不出來(lái)
你得按發(fā)票的所屬期做賬的 你之前12月紅沖是不對(duì)的 因?yàn)槟慵t字發(fā)票是1月的