你好,暫時(shí)沒有一般納稅人小額增值稅豁免政策,100元稅款需正常繳納。 如果不想繳納增值稅,需要有足額額進(jìn)項(xiàng)稅抵扣。
老師,小規(guī)模納稅人,收入低于15萬(wàn),免交增值稅,指的是開普票或者不開票。開專票還是要交稅。我想問不開票用交增值稅嗎?
老師我想問個(gè)問題,一般納稅人結(jié)轉(zhuǎn)增值必須走轉(zhuǎn)出多交,轉(zhuǎn)出未交來結(jié)轉(zhuǎn)嗎?可不可以結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)借貸方反做,有進(jìn)項(xiàng)留底的就是借方未交增值稅,需要繳稅的就是貸方未交增值如借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅額1000貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額900應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值100
老師,到每個(gè)月 月底 進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)不需要做賬務(wù)處理? 那么銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)呢,我會(huì)根據(jù)自己要繳納的增值稅,做一筆 借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交-未交增值稅。這操作是不是不對(duì)?可剛剛搜問題,又老師解答說這一步?jīng)]有意義。
老師,小規(guī)模是不是不需要交增值稅?這家公司今年9月份轉(zhuǎn)成一般納稅人的,但是1月份教了1萬(wàn)多塊的增值稅?這個(gè)是為什么呢?您知道嗎?
老師,你好,一般納稅人只要有收入,每個(gè)月是不是多少都要交增值稅。
你好,享受即征即退的政策了,但是現(xiàn)在要讓繳回之前退了的70%稅款請(qǐng)問怎么更正申報(bào)表?
老師,修改公司章程里的出資日期,涉及稅務(wù)局么?會(huì)不會(huì)有什么稅費(fèi)要收?
老師這中我們公司勞務(wù)報(bào)酬代繳的個(gè)稅,如果他最后年收入不到6萬(wàn)不是不用繳納個(gè)稅嗎!那會(huì)把我們繳納退給我們嗎?
老師,暫估了原材料入庫(kù),后面怎么沖賬?
老師,我們是分公司,我們每年要給總公司交年費(fèi),但是總公司不給我們開票,這個(gè)合理嗎?
股份有限公司和有限責(zé)任公司的股東對(duì)內(nèi)和對(duì)外轉(zhuǎn)讓股權(quán)的規(guī)定分別是怎樣的?
房租8000一年,開票需要交多少稅
第一題考的什么知識(shí)點(diǎn) 怎么分析步驟的
老師個(gè)體工商戶可以在手機(jī) App 上開發(fā)票嗎
你好,請(qǐng)問,前幾個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)成本多結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在如何調(diào)整最好?是直接紅沖,再做一筆正確的呢?請(qǐng)老師給一個(gè)好的方案,謝謝