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小規(guī)模納稅人,23年4季度開了30萬普票,8萬收據(jù),繳了增值稅。 24年1季度紅沖了23年這30萬普票,開了30萬專票,又開了10萬普票,20萬收據(jù),申報時發(fā)現(xiàn)紅沖的30萬與10萬普票,20萬收據(jù)沖平,不光沒了30萬免稅額,還要繳30萬專票的稅,我該怎么才能退稅呢?

2024-04-14 09:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-04-14 09:59

您好,專票的增值稅是不免的,咱這個要去稅務(wù)大廳更正申報23年4季度的,我們自已申報不了,把4季度的收入少申報,考慮24年1季度 紅沖的部分,

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快賬用戶2407 追問 2024-04-14 10:00

我已經(jīng)去大廳申報把三十萬減了申報收入8萬

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快賬用戶2407 追問 2024-04-14 10:01

但是好像沒有形成退稅,我是不是要去做退稅操作?

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齊紅老師 解答 2024-04-14 10:03

您好,不需要的,大廳 更正就會退,但這個有時間,沒有那么快到賬,3個月內(nèi)

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快賬用戶2407 追問 2024-04-14 10:27

我還有一個疑問,紅沖的30萬算到23年4季度,那24年1季度的申報數(shù)變成30+10+20=60萬了,我不是還要交6000多的稅了嗎?

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快賬用戶2407 追問 2024-04-14 10:32

我是不是只能把三十萬專票給紅沖掉才能不交稅?

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齊紅老師 解答 2024-04-14 10:35

您好,是的,12季度這些又沒有申報,給我們更正,1季度來全部申報

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快賬用戶2407 追問 2024-04-14 10:49

那我在4月份紅沖這個30萬專票,再去更正3月份的申報是不是可以把六千多的稅金可以退回?

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齊紅老師 解答 2024-04-14 10:50

您好,是的,這個更正又得去大廳了

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您好,專票的增值稅是不免的,咱這個要去稅務(wù)大廳更正申報23年4季度的,我們自已申報不了,把4季度的收入少申報,考慮24年1季度 紅沖的部分,
2024-04-14
您好,可以去退的,1季度本來就要交稅,我們帶上30萬紅沖發(fā)票去稅務(wù)大廳申報4季度申報表,把4季度增值稅退回來,
2024-07-06
您好,這個您得去稅務(wù)大廳更正申報帶好所有的資料去,讓窗口從后更正2023年12月增值稅申報表,這樣12月交的增值就可以退了,自已辦不了的
2024-04-10
你好,可以抵扣30萬交納的稅款,
2025-01-25
那你第四季度的不影響今年第一季度呀
2024-04-12
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