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2023年12月開普票超過30萬,繳納稅金3000元,2024年1季度紅沖30萬普票,開了30萬專票,專票的稅金如何抵己繳的稅金?在增值稅及附加稅費申報表中如何填寫?

2024-04-10 15:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-04-10 15:19

你好您就把后面開票這個正常填表。然后你多交的是負數(shù),它自動就抵了,你看一下一般就這樣了。

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齊紅老師 解答 2024-04-10 15:19

增值稅要抵了不交稅附加稅也沒有不用交。

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快賬用戶4723 追問 2024-04-10 15:28

申報表顯示要繳重新開專票的稅金,沒地方填抵稅數(shù)據(jù)

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齊紅老師 解答 2024-04-10 15:32

那您就正常填寫多交的申請退稅,這樣也行。

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齊紅老師 解答 2024-04-10 15:32

把你當月正常的銷售額填寫進去。要正數(shù)和負數(shù)的合計數(shù)去填寫銷售額。

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快賬用戶4723 追問 2024-04-10 15:50

我之前用發(fā)票數(shù)據(jù)匯總導入,上面顯示專票數(shù),我現(xiàn)在切換電局版本,直接填1-3月的不含稅收入,不區(qū)別專票與普票,這樣可以嗎?

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齊紅老師 解答 2024-04-10 15:51

專用發(fā)票和普通發(fā)票要區(qū)分開填寫。

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快賬用戶4723 追問 2024-04-10 15:54

一區(qū)別填就繳稅,也抵不了稅

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齊紅老師 解答 2024-04-10 15:56

原來交過的稅款可以抵扣現(xiàn)在的要是不能直接抵扣,咱可以申請退稅,不會重復(fù)交稅。

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你好您就把后面開票這個正常填表。然后你多交的是負數(shù),它自動就抵了,你看一下一般就這樣了。
2024-04-10
您好,可以去退的,1季度本來就要交稅,我們帶上30萬紅沖發(fā)票去稅務(wù)大廳申報4季度申報表,把4季度增值稅退回來,
2024-07-06
您好,這個您得去稅務(wù)大廳更正申報帶好所有的資料去,讓窗口從后更正2023年12月增值稅申報表,這樣12月交的增值就可以退了,自已辦不了的
2024-04-10
您好,專票的增值稅是不免的,咱這個要去稅務(wù)大廳更正申報23年4季度的,我們自已申報不了,把4季度的收入少申報,考慮24年1季度 紅沖的部分,
2024-04-14
您好,附加稅也是需要繳納的
2023-01-13
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