需要的13%的稅率,如果是2013年之后買來的。
老師,下午好!我司是做機(jī)器,現(xiàn)在轉(zhuǎn)自產(chǎn)機(jī)器轉(zhuǎn)為自產(chǎn)固定資產(chǎn),我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理,我是小企業(yè) 對成本的核算不是很精準(zhǔn),每個月成本就是按倉庫盤點表:原材料、半成品、產(chǎn)成品倒推方式進(jìn)行計算成本結(jié)出報表的,現(xiàn)在問題來了,我自產(chǎn)自用機(jī)器轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)的話,分錄:借固定資產(chǎn) 貸庫存商品,這樣的話我應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn),不結(jié)轉(zhuǎn)的話,這個庫存商品金額與我盤點表庫存商品的金額一致,這樣我的分錄應(yīng)該怎么做呢?盼復(fù)!有人建議做:借固定資產(chǎn) 貸:生產(chǎn)成本(是此臺機(jī)器成本入賬)但是如果這樣的本月的生產(chǎn)成本就很大。因為入賬的固定資產(chǎn)360萬。如果直接做生產(chǎn)成本,這樣這個月生產(chǎn)成本就大的太可以怕
老師,下午好!我司是做機(jī)器,現(xiàn)在轉(zhuǎn)自產(chǎn)機(jī)器轉(zhuǎn)為自產(chǎn)固定資產(chǎn),我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理,我是小企業(yè) 對成本的核算不是很精準(zhǔn),每個月成本就是按倉庫盤點表:原材料、半成品、產(chǎn)成品倒推方式進(jìn)行計算成本結(jié)出報表的,現(xiàn)在問題來了,我自產(chǎn)自用機(jī)器轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)的話,分錄:借固定資產(chǎn) 貸庫存商品,這樣的話我應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn),不結(jié)轉(zhuǎn)的話,這個庫存商品金額與我盤點表庫存商品的金額一致,這樣我的分錄應(yīng)該怎么做呢?盼復(fù)!有人建議做:借固定資產(chǎn) 貸:生產(chǎn)成本(是此臺機(jī)器成本入賬)但是如果這樣的本月的生產(chǎn)成本就很大。因為入賬的固定資產(chǎn)360萬。如果直接做生產(chǎn)成本,這樣這個月生產(chǎn)成本就大的太可以怕。
咨詢一個問題,我公司是一般納稅人去年買了一個車子價值100萬,今年賣掉了,沒有開發(fā)票,我賣的錢做固定資產(chǎn)清理,網(wǎng)上申報填的未開發(fā)票交的13的稅率。不知道對不對 現(xiàn)在我申報表的銷售額和我做帳的三表金額相差賣車的錢
老師,我們是房地產(chǎn)一般納稅人,公司買了別人的住宅,計入固定資產(chǎn)了,原值500943.52,已提折舊19829.01,現(xiàn)在價值481114.51元,現(xiàn)在我們把這套房賣出去了,發(fā)生了清理費用28816.44。出售這套房子我們給買的人開了不動產(chǎn)的普票,459581.21+稅41362.31=價稅合計500943.52元,我的記帳如下: 借:固清481114.51 累計折舊19829.01 貸固定資產(chǎn)500943.52 借固清28816.44 貸銀存28816.44 現(xiàn)在是固清在借方,要轉(zhuǎn)走就是貸方, 借銀行500943.52 貸固清500943.52 可是我們這套房子沒報收入呀,主營業(yè)務(wù)收入在貸方,固清也是在貸方,最后一個分錄既要確認(rèn)收入,又要結(jié)轉(zhuǎn)固清,我不會做了
公司是一般納稅人,在網(wǎng)上買來的相機(jī)入的固定資產(chǎn)收到的是普票,現(xiàn)在通過閑魚直接賣了也未開票給個人,賬務(wù)處理為:借庫存現(xiàn)金 貸固定資產(chǎn)清理,需要做稅金嗎?如果做稅金的話按照幾個點?
老師您好:這家公司是一般納稅人,8月份開了5萬的外經(jīng)證,已預(yù)繳增值稅917.43元和城建稅32.11,這個月申報稅款呢,進(jìn)項稅額有4147.72元,這樣銷項減去進(jìn)項還有留抵19.28元,這個月增值稅就不用交了,那預(yù)繳的917.43就留抵,那預(yù)繳城建32.11元還用退嗎?謝謝!
出口退稅 就是A公司接了一個俄羅斯的采礦冶金廠擴(kuò)建工程 由B公司來完成這個冶金廠擴(kuò)建,出口環(huán)節(jié)是B公司把設(shè)備賣給A,A再出口給A在俄羅斯的分公司,最終設(shè)備的退稅款是歸B所有 這種業(yè)務(wù)模式下 出口退稅能退下來嗎
#提問#老師,債務(wù)重組中的債務(wù)人以長期股權(quán)投資和投資性房地產(chǎn)換取債權(quán)人的固定資產(chǎn),那么債務(wù)人的應(yīng)付賬面與賬面差異應(yīng)該計入什么科目?
老師,就是我們是A公司和旅游景點之前有個協(xié)議,需要轉(zhuǎn)款給導(dǎo)游的代收代付導(dǎo)游提成,我們另一個B公司也是導(dǎo)游帶顧客去買東西,B公司給導(dǎo)游提成我可以用A公司賬戶轉(zhuǎn)嗎@董孝彬老師
老師,您好,我們公司是醫(yī)學(xué)檢驗公司,只有提供檢驗檢測服務(wù),不能售賣醫(yī)療器械,科研儀器等實物商品。我們想委托具有經(jīng)營許可證的b公司幫我們賣儀器,由b公司給客戶開發(fā)票,我們拿b公司的代銷清單確認(rèn)收入,這樣我們還需要給b公司開具貨物發(fā)票嗎?就是假若我們的產(chǎn)品委托b公司賣了100萬,我們要給b公司20萬代銷服務(wù)費,那剩下的80萬b公司要轉(zhuǎn)給我們,這80萬我們還需要開票嗎?
檔案管理服務(wù)費,和對方簽的協(xié)議,對方已把錢打入,但是我企業(yè)因為發(fā)票限額開不出來這么多的發(fā)票這種情況怎么辦賬務(wù)怎么處理,能掛預(yù)收嗎,還是直接進(jìn)收入
老師,公司24年買的固定資產(chǎn)原價2000元,當(dāng)時對方開錯發(fā)票,發(fā)票1500入的賬,折舊一年后,發(fā)現(xiàn)少入賬500,對方重開了一張2000的發(fā)票,把之前1500發(fā)票紅沖了,我該如何做賬務(wù)處理?
老師好!請教風(fēng)電機(jī)艙結(jié)構(gòu)件制造業(yè)的庫存盤點,財務(wù)部門應(yīng)該多久盤點一次?成品對應(yīng)的生產(chǎn)成本怎么核算?
為什么沒有減評估增值的金額
若稅法規(guī)定與收入相關(guān)的預(yù)收款項應(yīng)于收到時計入當(dāng)期應(yīng)納稅所得額,則合同負(fù)債的計稅基礎(chǔ)為零。老師能舉例說明下嗎
老師,那在貸方的應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項稅轉(zhuǎn)入到了未交增值稅里面,下個月可以通過進(jìn)項稅來抵扣嗎?
可以的,可以這么做的。
那次月申報增值稅的時候需要在銷售表里未開具發(fā)票里面填入銷售額及稅額是嗎?
是的,對的,是這么做的。
老師,這個我做下來是結(jié)轉(zhuǎn)到借固定資產(chǎn)清理 貸營業(yè)外收入,那在明年匯算清繳里面正常填寫折舊額,需要納稅調(diào)整嗎?表格怎么填
你好 這個不填寫了
1-3月份的折舊不需要填寫了嗎?
你好不需要填寫了
是這個固定資產(chǎn)賣了,不管本年是否折舊都不需要在24年填寫匯算清繳了是嗎?
你好,你在2023年銷售出去的,在2023年不要填寫。
如果有虧損的填寫105090表格。
24年賣出去的,24年1-3月正常折舊的,在明年填寫24年的匯算清繳需要填寫嗎
你好105080不需要填寫的。
謝謝老師
不用客氣,工作愉快。