你好,沒開發(fā)票的部分可以先做無票收入
預(yù)付款:對方開來的發(fā)票有一部分已經(jīng)開過票了,屬于多開發(fā)票,但是對方不愿意重新開正確發(fā)票,那我方應(yīng)該怎么入賬比較規(guī)范?1,直接按實際支付金額入費用,多開部分不理?2,先按發(fā)票金額入費用,這樣預(yù)付賬款有個貸方余額,轉(zhuǎn)出到營業(yè)外收入?
請問老師,我們有一筆應(yīng)付賬款10000,因為我們收不到下家的錢,與上家雙方協(xié)商后付9000,并簽了協(xié)議,實際發(fā)票是開了10000的,但是只付9000給對方,這種情況怎么做賬務(wù)處理呢?
請問這種情況怎么辦,我們是外賬,讓客戶自己收集吃飯加油發(fā)票給我們,客戶不愿意,就讓直接發(fā)給我們打印,結(jié)果后臺一查一堆發(fā)票,客戶也只發(fā)了一張而已。有時候還重復(fù)發(fā)。請問這種情況怎么治理,我可以稅務(wù)導(dǎo)進票數(shù)據(jù)出來,按這個表格上的餐費,加油費直接入賬嗎
您好,老師。我單位開發(fā)了一棟大樓,還沒有完成竣工備案。但是23年8月現(xiàn)在已經(jīng)對外出租了,并開出了租金收入的增值稅專用發(fā)票。對方也已經(jīng)抵扣。就想問您,這筆賬務(wù)處理我該如何做呢?記收入了,但是成本應(yīng)該怎么辦呢?因為種種原因,成本也沒辦法由簽訂的施工合同預(yù)估,這個成本應(yīng)該怎么辦呢?
做賬的時候怎么處理就是逾期的預(yù)收款的?就是對方給我們預(yù)付了款項但是一直沒來接受服務(wù)的情況那這錢怎么辦?我們能直接確認(rèn)收入不還了嗎?
老師,你好,12月份籌建期實收資本收到了200萬元,1??月份沒有實收資本發(fā)生額,填試算平衡表要不要把12月份實收資本挪到1月份試算平衡表的期末余額里面?
員工借款掛其他應(yīng)付款超過一年不還,會有什么稅務(wù)上的風(fēng)險?
為什么借長投900貸投資收益900
@董老師在線嗎,請教的
提問:入庫3000元,老板將這3000元,轉(zhuǎn)做實收資本,是這么做?借:原材料3000.貸應(yīng)付賬款,借:應(yīng)付賬款,貸:實收資本,還需要沖減原材料?還要怎么做???
開業(yè)前期老板拿進來的備用金要怎么入賬?
你好,小規(guī)模,無票收入季度超過30萬,需要繳納增值稅嗎,沒有開具發(fā)票的,是超過的部分繳納,還是全額
老師,財管里第七章經(jīng)濟生產(chǎn)批量怎么算?
老師,8月繳納公積金的時候少1個人,8月發(fā)7月的工資里扣的也是7月個人公積金,7月個人承擔(dān)公積金是945元,8月個人承擔(dān)公積金是765元,所以差額貸方出現(xiàn)-180元,怎么處理和寫分錄
老師我們銷售額是490000萬元(開的銷售票都是13%),老板讓增值稅稅負(fù)為0.081?我應(yīng)該勾選多少進項發(fā)票
那是報稅的時候報無票收入嗎?等等開了發(fā)票怎么辦
報稅的時候報無票收入,等等開了發(fā)票沖無票收入。
掛預(yù)收可以嗎
看合同協(xié)議,先掛預(yù)收,再按期確認(rèn)收入
合同協(xié)議沒寫預(yù)收
檔案管理服務(wù)費如果是三年的 期限就可以掛預(yù)收,然后按照三年分期確認(rèn)收入
說是一次性的
如果稅務(wù)查的不嚴(yán),可以先掛預(yù)收,嚴(yán)格來說是做收入
如果總是平凡的沖無票收入這個是不是也是會稅務(wù)重點呀
頻繁沖稅務(wù)可能有預(yù)警
那這個有什么好的解決辦法嗎
你們可以申請發(fā)票限額或張數(shù)
限額好申請嗎
如果申請不下來怎么辦