你好,備品備件至少一個(gè)季度盤點(diǎn)一次,成品一個(gè)月盤點(diǎn)一次
老師你好,我們廠屬于制造業(yè),規(guī)模小,前任會(huì)計(jì)沒(méi)有把每個(gè)產(chǎn)品做成本分析,只是根據(jù)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票全部做成本,沒(méi)有細(xì)分到每個(gè)產(chǎn)品用了多少材料。請(qǐng)問(wèn)成本會(huì)計(jì)需要細(xì)分每個(gè)產(chǎn)品的成本,應(yīng)該怎么做?需要哪些部門的配合?因?yàn)槲覀兊脑牧洗蠖嗍氰F板剪下來(lái)來(lái)用,鐵板是不是比較難點(diǎn)庫(kù)存和算成本?
老師,下午好!我司是做機(jī)器,現(xiàn)在轉(zhuǎn)自產(chǎn)機(jī)器轉(zhuǎn)為自產(chǎn)固定資產(chǎn),我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理,我是小企業(yè) 對(duì)成本的核算不是很精準(zhǔn),每個(gè)月成本就是按倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)表:原材料、半成品、產(chǎn)成品倒推方式進(jìn)行計(jì)算成本結(jié)出報(bào)表的,現(xiàn)在問(wèn)題來(lái)了,我自產(chǎn)自用機(jī)器轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)的話,分錄:借固定資產(chǎn) 貸庫(kù)存商品,這樣的話我應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn),不結(jié)轉(zhuǎn)的話,這個(gè)庫(kù)存商品金額與我盤點(diǎn)表庫(kù)存商品的金額一致,這樣我的分錄應(yīng)該怎么做呢?盼復(fù)!有人建議做:借固定資產(chǎn) 貸:生產(chǎn)成本(是此臺(tái)機(jī)器成本入賬)但是如果這樣的本月的生產(chǎn)成本就很大。因?yàn)槿胭~的固定資產(chǎn)360萬(wàn)。如果直接做生產(chǎn)成本,這樣這個(gè)月生產(chǎn)成本就大的太可以怕
老師,下午好!我司是做機(jī)器,現(xiàn)在轉(zhuǎn)自產(chǎn)機(jī)器轉(zhuǎn)為自產(chǎn)固定資產(chǎn),我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理,我是小企業(yè) 對(duì)成本的核算不是很精準(zhǔn),每個(gè)月成本就是按倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)表:原材料、半成品、產(chǎn)成品倒推方式進(jìn)行計(jì)算成本結(jié)出報(bào)表的,現(xiàn)在問(wèn)題來(lái)了,我自產(chǎn)自用機(jī)器轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)的話,分錄:借固定資產(chǎn) 貸庫(kù)存商品,這樣的話我應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn),不結(jié)轉(zhuǎn)的話,這個(gè)庫(kù)存商品金額與我盤點(diǎn)表庫(kù)存商品的金額一致,這樣我的分錄應(yīng)該怎么做呢?盼復(fù)!有人建議做:借固定資產(chǎn) 貸:生產(chǎn)成本(是此臺(tái)機(jī)器成本入賬)但是如果這樣的本月的生產(chǎn)成本就很大。因?yàn)槿胭~的固定資產(chǎn)360萬(wàn)。如果直接做生產(chǎn)成本,這樣這個(gè)月生產(chǎn)成本就大的太可以怕。
根據(jù)該生產(chǎn)部門填制的產(chǎn)品入庫(kù)表和庫(kù)存產(chǎn)品盤點(diǎn)表統(tǒng)計(jì),該企業(yè)2020年初產(chǎn)品庫(kù)存數(shù)量1000公斤,本年度共生產(chǎn)產(chǎn)品數(shù)量25000公斤,本年對(duì)外銷售了23000公斤,期末實(shí)際庫(kù)存1000公斤,相差2000公斤。經(jīng)稅務(wù)師進(jìn)一步核實(shí),發(fā)現(xiàn)其相差的數(shù)量2000公斤系企業(yè)按市場(chǎng)價(jià)格直接抵消所欠材料供應(yīng)商的貨款(有材料供應(yīng)商提供的收據(jù)及雙方協(xié)議為證),該批產(chǎn)品的賬面成本為4000萬(wàn)元,不含稅市場(chǎng)價(jià)為5600萬(wàn)元。企業(yè)的相關(guān)賬務(wù)處理為: 借:原材料 5600 應(yīng)交稅費(fèi)一一應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)728 貸:應(yīng)付賬款 6328 借:應(yīng)付賬款 4000 貸:庫(kù)存商品 4000 請(qǐng)問(wèn)老師調(diào)整分錄該怎么寫。
請(qǐng)問(wèn)有管理比較好的老師嗎?生產(chǎn)內(nèi)賬,以前這家公司沒(méi)有財(cái)務(wù),外賬出納在登記流水,外賬給代理記賬。我接受后打算這樣來(lái)(1.找人事要公司的人員結(jié)構(gòu)圖認(rèn)識(shí)公司員工,2找出納問(wèn)她的工作內(nèi)容及公司一些賬戶信息然后.用日記賬先做賬,3.找生產(chǎn)負(fù)責(zé)人了解這家公司的產(chǎn)品有幾種,半成品有哪些,原材料有哪些品種,產(chǎn)品的成本結(jié)構(gòu),記錄然后背下來(lái)(為盤點(diǎn)做準(zhǔn)備)4.找業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人對(duì)應(yīng)應(yīng)收款項(xiàng)4.找采購(gòu)對(duì)采購(gòu)合同應(yīng)付賬款5.擬訂財(cái)務(wù)制度,培訓(xùn)費(fèi)用報(bào)銷流程,6.賬做完后,盤點(diǎn)調(diào)庫(kù)存,7把代理記賬的工作交接過(guò)來(lái))這是我目前的思維,麻煩老師指點(diǎn)指點(diǎn)
老師,你好,12月份籌建期實(shí)收資本收到了200萬(wàn)元,1??月份沒(méi)有實(shí)收資本發(fā)生額,填試算平衡表要不要把12月份實(shí)收資本挪到1月份試算平衡表的期末余額里面?
員工借款掛其他應(yīng)付款超過(guò)一年不還,會(huì)有什么稅務(wù)上的風(fēng)險(xiǎn)?
為什么借長(zhǎng)投900貸投資收益900
@董老師在線嗎,請(qǐng)教的
提問(wèn):入庫(kù)3000元,老板將這3000元,轉(zhuǎn)做實(shí)收資本,是這么做?借:原材料3000.貸應(yīng)付賬款,借:應(yīng)付賬款,貸:實(shí)收資本,還需要沖減原材料?還要怎么做???
開(kāi)業(yè)前期老板拿進(jìn)來(lái)的備用金要怎么入賬?
你好,小規(guī)模,無(wú)票收入季度超過(guò)30萬(wàn),需要繳納增值稅嗎,沒(méi)有開(kāi)具發(fā)票的,是超過(guò)的部分繳納,還是全額
老師,財(cái)管里第七章經(jīng)濟(jì)生產(chǎn)批量怎么算?
老師,8月繳納公積金的時(shí)候少1個(gè)人,8月發(fā)7月的工資里扣的也是7月個(gè)人公積金,7月個(gè)人承擔(dān)公積金是945元,8月個(gè)人承擔(dān)公積金是765元,所以差額貸方出現(xiàn)-180元,怎么處理和寫分錄
老師我們銷售額是490000萬(wàn)元(開(kāi)的銷售票都是13%),老板讓增值稅稅負(fù)為0.081?我應(yīng)該勾選多少進(jìn)項(xiàng)發(fā)票