你好,如果涉及到進項稅做進項稅額轉(zhuǎn)出
老師好,我們在2019年通過拍賣購房一棟大樓,當(dāng)年買了就做折舊入固定資產(chǎn),到2021年對方在稅局代開房產(chǎn)發(fā)票給我司,請問要紅沖之前入固定資產(chǎn)再按發(fā)票日期入賬嗎?還是把發(fā)票放到2019年做賬做附件?
請問老師,公司購買的固定資產(chǎn),對方把發(fā)票開重了,收到開重的發(fā)票當(dāng)月2021.12月已入賬,2022年年初換了新的財務(wù)軟件,沒有錄入這項固定資產(chǎn)的期初固定資產(chǎn)卡片,在第三個月收到紅字發(fā)票,怎么做賬務(wù)處理
老師,有張專票假如金額是100稅是13元?,F(xiàn)在跨年了發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯了,對方公司要紅沖。我這邊收到紅沖發(fā)票該如何處理?之前入的是主營業(yè)務(wù)成本
老師,請問在2月收到原材料發(fā)票當(dāng)時做了入賬,該出庫的也都出庫了。在7月份發(fā)現(xiàn)當(dāng)時單價錯了,后面把差價補上,對方把發(fā)票紅沖了,又重新給我們開了新的發(fā)票過來,假如3月開的發(fā)票是26000元 7月重開為28000元,請問老師這怎么賬務(wù)處理最合適?
請問老師:我們是裝修公司,22年的時候開了一張發(fā)票,稅務(wù)局代開的,現(xiàn)在對方想讓我們沖紅,這個當(dāng)年已經(jīng)計入收入,如果他們不再讓我們開具新的發(fā)票,這張紅沖的發(fā)票怎么做賬務(wù)處理呢?
老師,你好,12月份籌建期實收資本收到了200萬元,1??月份沒有實收資本發(fā)生額,填試算平衡表要不要把12月份實收資本挪到1月份試算平衡表的期末余額里面?
員工借款掛其他應(yīng)付款超過一年不還,會有什么稅務(wù)上的風(fēng)險?
為什么借長投900貸投資收益900
@董老師在線嗎,請教的
提問:入庫3000元,老板將這3000元,轉(zhuǎn)做實收資本,是這么做?借:原材料3000.貸應(yīng)付賬款,借:應(yīng)付賬款,貸:實收資本,還需要沖減原材料?還要怎么做???
開業(yè)前期老板拿進來的備用金要怎么入賬?
你好,小規(guī)模,無票收入季度超過30萬,需要繳納增值稅嗎,沒有開具發(fā)票的,是超過的部分繳納,還是全額
老師,財管里第七章經(jīng)濟生產(chǎn)批量怎么算?
老師,8月繳納公積金的時候少1個人,8月發(fā)7月的工資里扣的也是7月個人公積金,7月個人承擔(dān)公積金是945元,8月個人承擔(dān)公積金是765元,所以差額貸方出現(xiàn)-180元,怎么處理和寫分錄
老師我們銷售額是490000萬元(開的銷售票都是13%),老板讓增值稅稅負為0.081?我應(yīng)該勾選多少進項發(fā)票
普票,我們是小規(guī)模,我已經(jīng)按1500提了一年折舊了,現(xiàn)又收到2000的發(fā)票,我該如何作賬務(wù)處理?
從收到票的下月起以2000元為基礎(chǔ)、剩余月份計提折舊
不能按2000來折舊了吧,已經(jīng)按1500折舊了一年了,應(yīng)該按2000減去已折舊金額剩余的金額,再繼續(xù)按剩余月份折舊?
用2000在剩余使用壽命折舊,比如折舊年限3年,計提了1年,就按2年提