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老師,請問在2月收到原材料發(fā)票當(dāng)時做了入賬,該出庫的也都出庫了。在7月份發(fā)現(xiàn)當(dāng)時單價錯了,后面把差價補(bǔ)上,對方把發(fā)票紅沖了,又重新給我們開了新的發(fā)票過來,假如3月開的發(fā)票是26000元 7月重開為28000元,請問老師這怎么賬務(wù)處理最合適?

2024-07-24 11:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-07-24 11:11

你好,這個是加工生產(chǎn)的嗎?

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快賬用戶7130 追問 2024-07-24 14:14

不是,就是農(nóng)業(yè)的肥料

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齊紅老師 解答 2024-07-24 14:17

借應(yīng)付賬款 貸原材料26000, 借原材料 貸利潤分配未分配利潤26000, 借原材料貸應(yīng)付賬款28000, 借利潤分配未分配利潤 貸原材料28000。

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齊紅老師 解答 2024-07-24 14:17

如果已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了成本的,就做這個。

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快賬用戶7130 追問 2024-07-24 14:19

老師,沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本的 就是出了庫放在生產(chǎn)成本里面的

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齊紅老師 解答 2024-07-24 14:21

借應(yīng)付賬款貸原材料26000, 借原材料貸生產(chǎn)成本26000, 借原材料貸應(yīng)付賬款28000, 借生產(chǎn)成本, 貸原材料28000。

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你好,這個是加工生產(chǎn)的嗎?
2024-07-24
同學(xué)您好,您可以直接把正確的發(fā)票放到上月的憑證后面。
2024-06-05
你好,同學(xué) 是的 先把上個月入賬的紅沖了 安這個發(fā)票入
2024-06-05
借銀行存款,貸應(yīng)應(yīng)交稅費未交增值稅, 借應(yīng)交稅費未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出, 借應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出 應(yīng)付帳款 貸庫存商品等
2023-10-03
做一次就可以,多開紅字不需要重復(fù)做,
2020-09-27
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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