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老師,我們生產(chǎn)型企業(yè),關(guān)于采購材料有這個(gè)問題:現(xiàn)在是7月份,7月份材料入庫,但是我們和供應(yīng)商對賬都是8月份,對賬完成才會開票。有老師告訴我7月份材料入庫,即使沒有發(fā)票也要暫估入賬,這樣才會跟倉庫入賬一致,做到賬實(shí)相符。但是有個(gè)疑問,就拿現(xiàn)在7月份來說,7月份我按照倉庫收貨來暫估入賬,到了8月份,發(fā)票到了,我沖紅7月份暫估,按照收到的發(fā)票借材料 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)付,然后我又要再按照8月份入庫的材料暫估,那么站在8月份的角度來說,豈不是兩份材料入賬了?當(dāng)月的成本豈不是大了?

2022-07-19 11:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-07-19 11:59

同學(xué)你好 暫估的紅沖了就可以了

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快賬用戶5857 追問 2022-07-19 12:00

是!請您認(rèn)真想想,紅沖之后你不會收到發(fā)票嗎?收到發(fā)票你不會做處理嗎?你再想想吧!

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齊紅老師 解答 2022-07-19 12:05

紅沖了收到發(fā)票按照發(fā)票做藍(lán)字分錄就可以了 你之前暫估的也紅沖了呀 這不就是一次嗎

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快賬用戶5857 追問 2022-07-19 12:20

我一個(gè)月收到發(fā)票做一次材料,然后當(dāng)月不是還要暫估嗎?那就是兩次啊

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齊紅老師 解答 2022-07-19 12:21

收到發(fā)票的時(shí)候不用暫估 直接按照發(fā)票入庫就可以了呀 還暫估啥

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快賬用戶5857 追問 2022-07-19 12:28

是當(dāng)月啊,當(dāng)月的暫估啊,天啊,我是問題沒表達(dá)清楚嗎

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齊紅老師 解答 2022-07-19 12:35

那你沒收到發(fā)票肯定要暫估呀 收到發(fā)票就不用暫估 沒收到發(fā)票要暫估等收到發(fā)票的時(shí)候沖減暫估再入庫就可以 沒有重復(fù)呀

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快賬用戶5857 追問 2022-07-19 13:39

我重新跟你說!假設(shè)我企業(yè)2022.01月開始生產(chǎn),從2022.01.01日開始我的供應(yīng)商給我送貨,由于我跟供應(yīng)商之前是01月份收貨,02月份才對賬和開票。所以在01月份的時(shí)候我只能根據(jù)倉庫的收貨情況暫估,否則就是賬實(shí)不符,好的,那我1月份暫估100萬元材料。到了02月份,對賬了,開票了,供應(yīng)商把所屬01月份的材料發(fā)票給我了,我紅沖暫估,按照發(fā)票借材料100萬元,進(jìn)項(xiàng)13萬元??墒悄銊e忘了,02月份供應(yīng)商依舊給我送貨啊,這部分呢?。坎粫汗懒耍??

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齊紅老師 解答 2022-07-19 13:47

這部分不給你開票你還是暫估呀 他們并不牽扯呀 你收到的發(fā)票是一月的 2月的沒收到肯定要繼續(xù)暫估的呀 不是一批貨又不牽扯

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快賬用戶5857 追問 2022-07-19 13:48

但是兩個(gè)分錄下來,那就是兩次材料,光是這樣子理解,不對嗎?

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齊紅老師 解答 2022-07-19 13:56

你購進(jìn)了兩次呀 所以要暫估兩次 收到了一次的發(fā)票 所以只能沖減一次的暫估

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同學(xué)你好 暫估的紅沖了就可以了
2022-07-19
你好,不是兩次,你可以通過下面的分錄來理解 7月暫估入庫1000, 借:原材料? 1000 ? ?貸:應(yīng)付賬款-暫估? 1000 8月發(fā)票到了1200,沖紅7月暫估, 借:原材料? -1000 ? ?貸:應(yīng)付賬款-暫估? -1000 借:原材料? 1200 ? ?貸:應(yīng)付賬款-暫估1200 8月再暫估入庫500 借:原材料? 500 ? ?貸:應(yīng)付賬款-暫估? 500
2022-07-19
同學(xué)你好 你是不是有暫估的
2022-07-18
你好;? 你要按照? 實(shí)際的業(yè)務(wù)來做賬; 不要單純的去看你的發(fā)票哈 ;? 而且你 要按照你實(shí)際收到貨物的時(shí)間當(dāng)月來做入庫的 ;? ? 你要注意不要 提前入庫或者延后入庫; 避免造成你賬實(shí)不符合的??
2022-07-18
你好 ,這樣處理 7月,借發(fā)出商品,貸庫存商品 8月,借應(yīng)收,貸收入,應(yīng)交稅費(fèi),借主營業(yè)務(wù)成本,貸發(fā)出商品
2022-07-19
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