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老師,有張專票假如金額是100稅是13元?,F(xiàn)在跨年了發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯了,對方公司要紅沖。我這邊收到紅沖發(fā)票該如何處理?之前入的是主營業(yè)務成本

2024-05-07 11:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-05-07 11:09

同學你好 一百元直接原分錄負數(shù)紅沖

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快賬用戶6863 追問 2024-05-07 11:12

跨年了也直接沖嗎

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快賬用戶6863 追問 2024-05-07 11:12

進項稅13不用轉出嗎?

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齊紅老師 解答 2024-05-07 11:18

對的 就一百直接紅沖就可以 進項要轉出的

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同學你好 一百元直接原分錄負數(shù)紅沖
2024-05-07
你好,如果涉及到進項稅做進項稅額轉出
2025-09-05
你好對的 是這么做的
2024-08-23
對方之前開個你的發(fā)票,你為啥是沖減收入哦
2022-09-13
你好,現(xiàn)在給你開進來的是專票還是普票?
2021-10-19
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