同學你好 這個是13%的增值稅
公司處置了一臺固定資產,按照3%減按2%征收,增值稅報表簡易征收銷售額30000÷3%。 我報年報的時候是銷售額和固定資產凈值差額記入營業(yè)外收入。 現在稅管員給我打電話說是銷售額增值稅報表和年報不一致?怎么辦呢 比如說賬面剩余價值是100,我賣了200, 賬務處理,把這100元差額記入了營業(yè)外收入,但是現在有一個問題,我增值稅報表帶出的數據是200的不含稅金額(開票金額),但是我做帳和報年報的時候是100記入了營業(yè)外收入,現在就導致我的年報主營業(yè)務收入(不包含銷售資產,銷售資產差額在營業(yè)外收入體現)和增值稅報表的銷售額數據不一致(帶出銷售資產的開票數據,簡易征收欄次)。老師我發(fā)一個報表的圖您看下,我不知道我的問題說清楚沒?
老師,請問一下,我們公司買了一輛車入固定資產,用了差不多一年就賣了,但是賣的時候開發(fā)票只開了十多萬發(fā)票,賣的當月做未開票收入以收到真實金額申報增值稅,這樣存在什么稅收風險,資產處置損益在借方,企業(yè)所得稅匯算清繳需要調增嗎?
咨詢一個問題,我公司是一般納稅人去年買了一個車子價值100萬,今年賣掉了,沒有開發(fā)票,我賣的錢做固定資產清理,網上申報填的未開發(fā)票交的13的稅率。不知道對不對 現在我申報表的銷售額和我做帳的三表金額相差賣車的錢
老師,有一個情況。 就是去年做賬的時候,固定資產賣了。我感覺前面這個人做賬沒做對。 現在要所得稅年報,我發(fā)現他在稅控軟件銷售金額和利潤表本年累計差著固定資產的數。 等于是開票了,走的固定資產清理,我看也沒走損益,就直接清理了。 這種情況我不知道怎么調整了
請問下,我公司出售使用過的固定資產,現在價值50萬,賣出去也是不含稅50萬,是不是平價的就沒有影響損益。現在完成了增值稅報表的銷售收入跟所得稅年報不一致,相差的就是這個金額,我不知道是不是我哪里做錯了
當年內的勞務費用 暫估如何做賬
老師你好!未分配利潤是800,股權轉讓50%400萬元,可以按200轉讓價格,有標準轉讓價格嗎?可以按90%轉讓,這樣360萬元,差額40*0.20=8萬元,這樣不是更好嗎?問轉讓價格有標準嗎?
業(yè)務部門發(fā)生的費用,比如辦公室租金、配的公車加油費折舊費都計入銷售費用合理嗎
老師,請問一下,公司現在欠稅,是公司名義上的法人代表承擔一切法律后果嗎?公司實際的法人不是這個人
法人的電子稅務局上有企業(yè)信息,是否已經稅務登記了
老師,您好!請教您 根據《國家稅務總局關于納稅人認定或登記為一般納稅人前進項稅額抵扣問題的公告》(國家稅務總局公告2015年第59號)規(guī)定,如果小規(guī)模納稅人期間未取得生產經營收入、未按照銷售額和征收率簡易計算應納稅額申報繳納增值稅的,可以在認定或登記為一般納稅人后抵扣進項稅額。那么,如果當時沒有做進項稅額價稅分離處理,現在是一般納稅人了,賬務如何調整呢? 謝謝老師指導!
24000*8如何理解 請老師解答
樸老師:從轉了2手的代賬公司手中把賬要回來自己做,是否需要把這2個公司所有的賬都要核查一遍,需要注意哪些細節(jié),需要有哪些銜接工作?。扛兄x指教
收入確認,報關的以FOB出口日期確認收入,快遞形式,沒有報關的,以什么時間確認收入(跨境電商)
請問下面寫了2025年不適用,請問是哪一條不適用?