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老師,您好!請(qǐng)教您 根據(jù)《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于納稅人認(rèn)定或登記為一般納稅人前進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣問(wèn)題的公告》(國(guó)家稅務(wù)總局公告2015年第59號(hào))規(guī)定,如果小規(guī)模納稅人期間未取得生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)收入、未按照銷售額和征收率簡(jiǎn)易計(jì)算應(yīng)納稅額申報(bào)繳納增值稅的,可以在認(rèn)定或登記為一般納稅人后抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。那么,如果當(dāng)時(shí)沒(méi)有做進(jìn)項(xiàng)稅額價(jià)稅分離處理,現(xiàn)在是一般納稅人了,賬務(wù)如何調(diào)整呢? 謝謝老師指導(dǎo)!

2025-08-26 22:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-08-26 22:47

您好,這個(gè)的話,是當(dāng)時(shí)做小規(guī)模的時(shí)候,沒(méi)有抵扣是嗎,現(xiàn)在要抵扣

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快賬用戶4876 追問(wèn) 2025-08-26 22:59

根據(jù)上述政策企業(yè)是符合條件抵扣的,但當(dāng)時(shí)沒(méi)有價(jià)稅分離出來(lái)入賬了。現(xiàn)在又說(shuō)發(fā)票可以抵扣了,可分錄應(yīng)該如何處理好呢?

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齊紅老師 解答 2025-08-26 23:04

您好,可以是 借 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅額? 貸? 管理費(fèi)用/庫(kù)存商品

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快賬用戶4876 追問(wèn) 2025-08-26 23:07

但牽扯到的科目太多了,有固定資產(chǎn),有原材料,有長(zhǎng)期待攤費(fèi)用裝修費(fèi),在建工程后期又轉(zhuǎn)了固定資產(chǎn)等等,老師,如何處理好呢?

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齊紅老師 解答 2025-08-26 23:07

是的,就是看具體是哪個(gè)借方

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快賬用戶4876 追問(wèn) 2025-08-26 23:08

老師,能不能抵扣了不處理原來(lái)的分錄呢

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齊紅老師 解答 2025-08-26 23:11

那個(gè)肯定不行的這個(gè)

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快賬用戶4876 追問(wèn) 2025-08-26 23:42

謝謝老師,我明天上班再看看!謝謝老師!

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您好,這個(gè)的話,是當(dāng)時(shí)做小規(guī)模的時(shí)候,沒(méi)有抵扣是嗎,現(xiàn)在要抵扣
2025-08-26
就是在認(rèn)定或者登記為一般納稅人期間后,取得的采購(gòu)進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票,可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅。在認(rèn)定前取得的專用發(fā)票不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,這個(gè)是一個(gè)抵扣時(shí)間點(diǎn)的限制
2021-11-24
您好,根據(jù)政策解讀原文,針對(duì)一般轉(zhuǎn)小規(guī)模的企業(yè),沒(méi)有抵扣完的進(jìn)項(xiàng)稅額,有計(jì)入固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)、投資資產(chǎn)、存貨等相關(guān)科目的;分不前2022年要全部一次轉(zhuǎn)到成本費(fèi)用在所得稅前扣除,因?yàn)橐话戕D(zhuǎn)小規(guī)模政策不不延續(xù),這些待抵扣進(jìn)項(xiàng)無(wú)法抵扣,無(wú)法抵扣的進(jìn)項(xiàng)允許所得稅稅前列支。
2022-03-25
您好,可能按照3%開(kāi)了普通發(fā)票,如果開(kāi)了作廢發(fā)票重新開(kāi)免稅的普票享受免稅。
2022-06-30
你好同學(xué),一個(gè)是你們按全額征稅,一個(gè)是選擇按差額征兩個(gè)方法,同學(xué)。 就是這個(gè)意思
2021-01-26
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