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老師好 去年12月 做了一筆 借管理費用 貸應(yīng)付職工薪酬 金額為負數(shù)的分錄 我在我現(xiàn)在能直接做分錄沖銷嗎

2024-04-05 15:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-04-05 15:42

您好,您這個是什么意業(yè)務(wù)

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快賬用戶3694 追問 2024-04-05 15:45

就是賬沒完事 就申報了企業(yè)所得稅 為了跟申報表對上 做的這個分錄 還做了一筆主營業(yè)務(wù)成本 其他應(yīng)付款保險費 也是負數(shù)金額

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齊紅老師 解答 2024-04-05 15:46

沖銷的時候管理費用要用以前年度損益調(diào)整代替

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快賬用戶3694 追問 2024-04-05 15:47

這樣處理可以嗎 還是最好去更正申報 如果更正申報 需要退點稅 怕有風(fēng)險

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齊紅老師 解答 2024-04-05 16:22

最好還是去大廳更正一下合適。

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您好,您這個是什么意業(yè)務(wù)
2024-04-05
你好,很高興為你解答 如果是使用的小企業(yè)會計準則則不需要調(diào)整,直接處理在當(dāng)期就可以 如果是企業(yè)會計準則的話 把一月處理的分錄沖掉在做一筆正確的即可
2022-04-13
第一筆:借 以前年度損溢調(diào)整4208,貸應(yīng)付職工薪酬4208 第二筆,借?以前年度損溢調(diào)整?-1208,貸應(yīng)付職工薪酬??-1208
2025-05-16
借管理費用貸銀行 借銀行貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬借管理費用負數(shù)
2020-08-10
對,沒錯的,是這么做賬的。
2024-04-17
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