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老師,年前的一張費用發(fā)票現(xiàn)在開過來了,我直接放在憑證后面可以吧,但是進項在這個月,之前的憑證是借成本貸應付賬款,這個月進項怎么寫分錄啊老師

2024-03-22 16:08
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-03-22 16:10

你好!你這樣,借以前年度損益調整 貸應付賬款? 負數(shù) 然后借以前年度損益調整 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸應付賬款

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快賬用戶8739 追問 2024-03-22 16:47

老師,我們是小企業(yè)會計用未分配利潤科目吧,你這個我沒有看懂,這個金額2萬多,除了用未分配利潤科目調整,還可以多開這個金額的發(fā)票出來行嗎?但是這個月這個進項怎么處理呢

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齊紅老師 解答 2024-03-22 16:48

您好!其實,這個就是沖減之前的分錄,然后按發(fā)票重新做

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快賬用戶8739 追問 2024-03-22 16:54

借利潤分配-未分配利潤貸應付賬款負數(shù)?然后再借:利潤科分配 進項 貸應付賬款?不對啊老師

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齊紅老師 解答 2024-03-22 16:57

你好!你是覺得哪兒不對

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快賬用戶8739 追問 2024-03-22 17:00

第一個分錄不平衡啊

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齊紅老師 解答 2024-03-22 17:04

你好!第一個分錄是平的啊。因為是直接沖減之前的憑證。按之前的分錄金額來

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快賬用戶8739 追問 2024-03-22 17:04

您的意思是第一個分錄都是負數(shù)吧?不能直接借進項貸未分配利潤科目嗎?但是我匯算清繳做完了沒有調增這部分呢老師,有沒有其他辦法,比如我再附在憑證后面進項稅金這個金額的發(fā)票行嗎?但是這個月進項怎么入賬。

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齊紅老師 解答 2024-03-22 17:06

你好!是的。后面附什么不是關鍵,關鍵是你打算怎么做憑證

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快賬用戶8739 追問 2024-03-22 17:08

怎么做憑證不用匯算調增啊!

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齊紅老師 解答 2024-03-22 17:09

你好!這還真沒辦法。這個必須要調增,跟怎么做憑證沒關系

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你好!你這樣,借以前年度損益調整 貸應付賬款? 負數(shù) 然后借以前年度損益調整 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸應付賬款
2024-03-22
你好,這個怎么做分錄,嚴格來講都是要調增的。 現(xiàn)在做分錄 就是 借:應交稅費-進項稅額 貸:成本費用。 金額小的話,就別做去年調增了。
2024-03-22
你好,學員,這個月分錄直接借:進項稅額,貸:成本,
2024-03-22
在會計實務中,如果1月發(fā)生了主營業(yè)務成本但當時沒有取得成本票(即發(fā)票),通常會根據(jù)會計準則進行暫估入賬,借記“主營業(yè)務成本”,貸記“應付賬款—暫估”。這是因為在權責發(fā)生制下,即使款項尚未支付,但成本已經(jīng)發(fā)生,應當計入當期損益。 然而,當后續(xù)在7月或年底前收到對方開具的發(fā)票時,不能直接將這張發(fā)票附在1月的憑證后面。正確的做法是,在收到發(fā)票的當月,根據(jù)發(fā)票金額調整之前的暫估入賬。具體來說,應該借記“應付賬款—暫估”(紅字,表示沖銷之前的暫估),同時借記“應交稅費—應交增值稅”(如果適用),然后貸記“應付賬款—單位”(或供應商名稱),并附上收到的發(fā)票作為原始憑證
2024-12-22
你好,嚴格來說不可以答,如果稅務局查賬出現(xiàn)這種情況,會要求企業(yè)寫說明的
2022-05-09
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