久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

老師,年前的一張費(fèi)用發(fā)票現(xiàn)在開(kāi)過(guò)來(lái)了,我直接放在憑證后面可以吧,但是進(jìn)項(xiàng)在這個(gè)月,之前的憑證是借成本貸應(yīng)付賬款,這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)怎么寫(xiě)分錄啊老師

2024-03-22 16:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-03-22 16:10

你好!你這樣,借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)付賬款? 負(fù)數(shù) 然后借以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)付賬款

頭像
快賬用戶8739 追問(wèn) 2024-03-22 16:47

老師,我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)用未分配利潤(rùn)科目吧,你這個(gè)我沒(méi)有看懂,這個(gè)金額2萬(wàn)多,除了用未分配利潤(rùn)科目調(diào)整,還可以多開(kāi)這個(gè)金額的發(fā)票出來(lái)行嗎?但是這個(gè)月這個(gè)進(jìn)項(xiàng)怎么處理呢

頭像
齊紅老師 解答 2024-03-22 16:48

您好!其實(shí),這個(gè)就是沖減之前的分錄,然后按發(fā)票重新做

頭像
快賬用戶8739 追問(wèn) 2024-03-22 16:54

借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)貸應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)?然后再借:利潤(rùn)科分配 進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)付賬款?不對(duì)啊老師

頭像
齊紅老師 解答 2024-03-22 16:57

你好!你是覺(jué)得哪兒不對(duì)

頭像
快賬用戶8739 追問(wèn) 2024-03-22 17:00

第一個(gè)分錄不平衡啊

頭像
齊紅老師 解答 2024-03-22 17:04

你好!第一個(gè)分錄是平的啊。因?yàn)槭侵苯記_減之前的憑證。按之前的分錄金額來(lái)

頭像
快賬用戶8739 追問(wèn) 2024-03-22 17:04

您的意思是第一個(gè)分錄都是負(fù)數(shù)吧?不能直接借進(jìn)項(xiàng)貸未分配利潤(rùn)科目嗎?但是我匯算清繳做完了沒(méi)有調(diào)增這部分呢老師,有沒(méi)有其他辦法,比如我再附在憑證后面進(jìn)項(xiàng)稅金這個(gè)金額的發(fā)票行嗎?但是這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)怎么入賬。

頭像
齊紅老師 解答 2024-03-22 17:06

你好!是的。后面附什么不是關(guān)鍵,關(guān)鍵是你打算怎么做憑證

頭像
快賬用戶8739 追問(wèn) 2024-03-22 17:08

怎么做憑證不用匯算調(diào)增??!

頭像
齊紅老師 解答 2024-03-22 17:09

你好!這還真沒(méi)辦法。這個(gè)必須要調(diào)增,跟怎么做憑證沒(méi)關(guān)系

還沒(méi)有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
咨詢
相關(guān)問(wèn)題討論
你好!你這樣,借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)付賬款? 負(fù)數(shù) 然后借以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)付賬款
2024-03-22
你好,這個(gè)怎么做分錄,嚴(yán)格來(lái)講都是要調(diào)增的。 現(xiàn)在做分錄 就是 借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:成本費(fèi)用。 金額小的話,就別做去年調(diào)增了。
2024-03-22
你好,學(xué)員,這個(gè)月分錄直接借:進(jìn)項(xiàng)稅額,貸:成本,
2024-03-22
在會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)中,如果1月發(fā)生了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本但當(dāng)時(shí)沒(méi)有取得成本票(即發(fā)票),通常會(huì)根據(jù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則進(jìn)行暫估入賬,借記“主營(yíng)業(yè)務(wù)成本”,貸記“應(yīng)付賬款—暫估”。這是因?yàn)樵跈?quán)責(zé)發(fā)生制下,即使款項(xiàng)尚未支付,但成本已經(jīng)發(fā)生,應(yīng)當(dāng)計(jì)入當(dāng)期損益。 然而,當(dāng)后續(xù)在7月或年底前收到對(duì)方開(kāi)具的發(fā)票時(shí),不能直接將這張發(fā)票附在1月的憑證后面。正確的做法是,在收到發(fā)票的當(dāng)月,根據(jù)發(fā)票金額調(diào)整之前的暫估入賬。具體來(lái)說(shuō),應(yīng)該借記“應(yīng)付賬款—暫估”(紅字,表示沖銷之前的暫估),同時(shí)借記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅”(如果適用),然后貸記“應(yīng)付賬款—單位”(或供應(yīng)商名稱),并附上收到的發(fā)票作為原始憑證
2024-12-22
你好,嚴(yán)格來(lái)說(shuō)不可以答,如果稅務(wù)局查賬出現(xiàn)這種情況,會(huì)要求企業(yè)寫(xiě)說(shuō)明的
2022-05-09
相關(guān)問(wèn)題
相關(guān)資訊

熱門(mén)問(wèn)答 更多>

領(lǐng)取會(huì)員

親愛(ài)的學(xué)員你好,微信掃碼加老師領(lǐng)取會(huì)員賬號(hào),免費(fèi)學(xué)習(xí)課程及提問(wèn)!

微信掃碼加老師開(kāi)通會(huì)員

在線提問(wèn)累計(jì)解決68456個(gè)問(wèn)題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

親愛(ài)的學(xué)員你好,我是來(lái)自快賬的齊紅老師,很高興為你服務(wù),請(qǐng)問(wèn)有什么可以幫助你的嗎?

您的問(wèn)題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進(jìn)行更多提問(wèn)!

會(huì)計(jì)問(wèn)小程序

該手機(jī)號(hào)碼已注冊(cè),可微信掃描下方的小程序進(jìn)行提問(wèn)
會(huì)計(jì)問(wèn)小程序
會(huì)計(jì)問(wèn)小程序
×