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老師,4月的一筆費(fèi)用9月退回公司了,但當(dāng)時收的是對方開的進(jìn)項(xiàng)專票,現(xiàn)在要怎么做憑證分錄啊?是用到進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?之前的分錄是借管理費(fèi)用和進(jìn)項(xiàng)稅,貸銀行存款。

2023-10-16 17:34
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-10-16 17:35

你好!是的額,做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。 借其他應(yīng)收款 貸管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

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快賬用戶6096 追問 2023-10-16 17:37

然后 其他應(yīng)收款 再轉(zhuǎn)下 銀行存款嗎?為什么不能直接是借銀行存款

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齊紅老師 解答 2023-10-16 17:38

你好!是的,如果當(dāng)期銀行就直接退錢了,就可以做銀行存款。不過一般是過度一下,這樣知道來龍去脈

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快賬用戶6096 追問 2023-10-16 17:40

懂了,謝謝老師

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快賬用戶6096 追問 2023-10-16 17:41

那貸方管理費(fèi)用和進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,是寫貸方正數(shù)嗎?

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齊紅老師 解答 2023-10-16 17:42

你好!是的,是寫正數(shù)了

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快賬用戶6096 追問 2023-10-16 17:43

管理費(fèi)用可以寫借方負(fù)數(shù)嗎?因?yàn)樵谫J方,財(cái)務(wù)軟件總認(rèn)不出來

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齊紅老師 解答 2023-10-16 17:44

你好!可以的??梢越璺截?fù)數(shù)

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你好!是的額,做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。 借其他應(yīng)收款 貸管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2023-10-16
你好,是不允許抵扣增值稅嗎?借管理費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
2021-01-14
借應(yīng)付賬款113 貸原材料100 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出12
2024-07-10
借管理費(fèi)用-250000,貸銀行存款-250000 之后按發(fā)票做,借管理費(fèi)用進(jìn)項(xiàng)稅額,貸銀行,250000 營業(yè)外收入,或者是庫存現(xiàn)金
2020-12-03
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅。
2021-06-23
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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