你好!是的額,做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。 借其他應(yīng)收款 貸管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
老師,8月份我們付一筆250000,對方開的發(fā)票是252499.98。(對方發(fā)票多開了)當(dāng)時的分錄是借管理費(fèi)用250000,貸銀行存款250000沒有做進(jìn)項(xiàng)抵扣,但系統(tǒng)上進(jìn)行勾選認(rèn)證了。我紅沖之前那筆分錄,重做一筆分錄該怎么寫?
老師:我有一筆進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的稅額,當(dāng)時做的分錄是:借:管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:銀行存款。進(jìn)項(xiàng)稅額準(zhǔn)出后這筆稅額如何做分錄
2月做了一筆分錄,取得的票是專票,當(dāng)時沒有抵扣,借:管理費(fèi)用1700,貸:現(xiàn)金1700。 7月的時候?qū)F边M(jìn)行抵扣,做了一筆和前面一樣的分錄紅字沖掉了之前的分錄,又做了一筆借:管理費(fèi)用1504.42,進(jìn)項(xiàng)稅額195.58,貸:現(xiàn)金1700。 我想問下,附件都在2月份做賬了,7月做沖減費(fèi)用的這筆憑證,以什么作為附件呢?
老師,我有個福利費(fèi)是專用發(fā)票,在2月增值稅申報(bào)表是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了是200元,我在2月做會計(jì)分錄時:借:管理費(fèi)費(fèi)用(包括進(jìn)項(xiàng)稅) 貸:銀行存款款。我想問的是我要做一筆 借:管理費(fèi)用(稅金負(fù)數(shù)-200) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出-200 是嗎?
老師,4月的一筆費(fèi)用9月退回公司了,但當(dāng)時收的是對方開的進(jìn)項(xiàng)專票,現(xiàn)在要怎么做憑證分錄???是用到進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?之前的分錄是借管理費(fèi)用和進(jìn)項(xiàng)稅,貸銀行存款。
老師,去年做的暫估,今年不會來票了,也沒有納稅調(diào)整,現(xiàn)在已經(jīng)過了匯算清繳時間,還可以更正申報(bào)去調(diào)增嗎,賬上今年可以紅沖吧?
老師,財(cái)管第六章中,變價(jià)凈收入,不是稅后的么,為什么還需要減去25%
客戶下訂單后,工程出對應(yīng)的BOM表,老板需要核算材料成本和人工費(fèi),這個材料成本是不是可以直接讓采購核算
員工請假一個月沒有上班,但是公司規(guī)定超過一個月沒有上班的話醫(yī)社保自己承擔(dān),員工就直接轉(zhuǎn)了醫(yī)社?;貋?,人事直接把轉(zhuǎn)回來的醫(yī)社保這個當(dāng)做補(bǔ)貼做進(jìn)去,變成實(shí)發(fā)工資是0,這樣申報(bào)個稅是不是直接報(bào)交醫(yī)社保的個人部分還是直接0申報(bào)呢?
老師你好,做暫估的時候價(jià)格是寫進(jìn)價(jià)嗎?
這個期限為什么是2不是3
老師,這個第三問,復(fù)利現(xiàn)值得年數(shù)為什么是2年,不是3年
投資款調(diào)整: 之前為了貸款,財(cái)務(wù)調(diào)了一筆款,把股東欠公司款,調(diào)成了公司欠股東款; 現(xiàn)在為了融資,股東說他的投資款賬上沒顯示,讓把原來股東打款的金額調(diào)為投資款; 這怎么處理?
我們是工程公司 分包方給我們開發(fā)票我們?nèi)恳源l(fā)工資形式結(jié)算可以嗎
老師6月建內(nèi)賬,銀行存款和庫存現(xiàn)金按6月初實(shí)際記賬的,6月以前的營業(yè)收入怎么入賬
然后 其他應(yīng)收款 再轉(zhuǎn)下 銀行存款嗎?為什么不能直接是借銀行存款
你好!是的,如果當(dāng)期銀行就直接退錢了,就可以做銀行存款。不過一般是過度一下,這樣知道來龍去脈
懂了,謝謝老師
那貸方管理費(fèi)用和進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,是寫貸方正數(shù)嗎?
你好!是的,是寫正數(shù)了
管理費(fèi)用可以寫借方負(fù)數(shù)嗎?因?yàn)樵谫J方,財(cái)務(wù)軟件總認(rèn)不出來
你好!可以的??梢越璺截?fù)數(shù)