你好!是的額,做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。 借其他應(yīng)收款 貸管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
老師,8月份我們付一筆250000,對(duì)方開的發(fā)票是252499.98。(對(duì)方發(fā)票多開了)當(dāng)時(shí)的分錄是借管理費(fèi)用250000,貸銀行存款250000沒有做進(jìn)項(xiàng)抵扣,但系統(tǒng)上進(jìn)行勾選認(rèn)證了。我紅沖之前那筆分錄,重做一筆分錄該怎么寫?
老師:我有一筆進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的稅額,當(dāng)時(shí)做的分錄是:借:管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:銀行存款。進(jìn)項(xiàng)稅額準(zhǔn)出后這筆稅額如何做分錄
老師,我有個(gè)福利費(fèi)是專用發(fā)票,在2月增值稅申報(bào)表是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了是200元,我在2月做會(huì)計(jì)分錄時(shí):借:管理費(fèi)費(fèi)用(包括進(jìn)項(xiàng)稅) 貸:銀行存款款。我想問的是我要做一筆 借:管理費(fèi)用(稅金負(fù)數(shù)-200) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出-200 是嗎?
老師,4月的一筆費(fèi)用9月退回公司了,但當(dāng)時(shí)收的是對(duì)方開的進(jìn)項(xiàng)專票,現(xiàn)在要怎么做憑證分錄啊?是用到進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?之前的分錄是借管理費(fèi)用和進(jìn)項(xiàng)稅,貸銀行存款。
老師,9月已經(jīng)認(rèn)證了一張酒水發(fā)票279.92 現(xiàn)在專管員讓進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 分錄怎么做呢,當(dāng)時(shí)做的是借 銷售費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證 279.92 貸銀行存款 月末結(jié)轉(zhuǎn)借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 279.92 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證
請(qǐng)問:這個(gè)答案問,應(yīng)交所得稅,和所得稅費(fèi)用,有啥區(qū)別,答案都是一樣的呀?
個(gè)體戶工資薪金也是按月報(bào)嗎
老師,我想用庫(kù)存現(xiàn)金去還股東借款,但是我做分錄的時(shí)候借貸不平(沒有調(diào)明白),這筆分錄應(yīng)該怎么做呀?
老師,您好!外貿(mào)企業(yè)一般納稅人,出口不退稅,可以免稅嗎,沒有采購(gòu)發(fā)票
老師,用存貨抵債,確認(rèn)債務(wù)重組損益時(shí),為什么計(jì)入其他收益,而不是投資收益
電商國(guó)補(bǔ)這塊咋做賬?具體政策和分錄
請(qǐng)問:這句話啥意思,
開專票后立馬發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤,還需要對(duì)方簽紅字發(fā)票確認(rèn)單嗎?
實(shí)際工作中領(lǐng)用原材料一般用哪種核算方法
同一集團(tuán)的A公司向B公司轉(zhuǎn)款(此款不是借款)用于支付B公司購(gòu)車款,車輛產(chǎn)權(quán)歸B公司,B公司如何入帳?
然后 其他應(yīng)收款 再轉(zhuǎn)下 銀行存款嗎?為什么不能直接是借銀行存款
你好!是的,如果當(dāng)期銀行就直接退錢了,就可以做銀行存款。不過一般是過度一下,這樣知道來龍去脈
懂了,謝謝老師
那貸方管理費(fèi)用和進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,是寫貸方正數(shù)嗎?
你好!是的,是寫正數(shù)了
管理費(fèi)用可以寫借方負(fù)數(shù)嗎?因?yàn)樵谫J方,財(cái)務(wù)軟件總認(rèn)不出來
你好!可以的??梢越璺截?fù)數(shù)