借管理費(fèi)用-250000,貸銀行存款-250000 之后按發(fā)票做,借管理費(fèi)用進(jìn)項(xiàng)稅額,貸銀行,250000 營業(yè)外收入,或者是庫存現(xiàn)金
老師,我們公司付了一筆服裝費(fèi),百分之50,是2574元,我6月份直接做了借管理費(fèi)用,貸銀行存款了,對方給開的收據(jù),8月份,我又付了百分之40,還余百分之十沒付,但是對方給了全額的專票,我該如何處理?麻煩老師寫出完整得分錄
6月份我收到一張專票,分錄是借:管理費(fèi)用—辦公費(fèi)100,借:應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)稅額10 貸:其他應(yīng)付款110, 7月付款分錄,借:其他應(yīng)付款110,貸:銀行存款110 8月對方把原專票紅沖,又開了一張一樣金額的普通發(fā)票,8月我已把抵扣的10元在申報(bào)表上做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出, 老師,請問我收到普通發(fā)票和紅字發(fā)票怎么做賬分錄
老師,8月份我們付一筆250000,對方開的發(fā)票是252499.98。(對方發(fā)票多開了)當(dāng)時的分錄是借管理費(fèi)用250000,貸銀行存款250000沒有做進(jìn)項(xiàng)抵扣,但系統(tǒng)上進(jìn)行勾選認(rèn)證了。我紅沖之前那筆分錄,重做一筆分錄該怎么寫?
2月做了一筆分錄,取得的票是專票,當(dāng)時沒有抵扣,借:管理費(fèi)用1700,貸:現(xiàn)金1700。 7月的時候?qū)F边M(jìn)行抵扣,做了一筆和前面一樣的分錄紅字沖掉了之前的分錄,又做了一筆借:管理費(fèi)用1504.42,進(jìn)項(xiàng)稅額195.58,貸:現(xiàn)金1700。 我想問下,附件都在2月份做賬了,7月做沖減費(fèi)用的這筆憑證,以什么作為附件呢?
老師去年我做了一筆借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款(這筆分錄是當(dāng)時預(yù)付的物業(yè)費(fèi)用當(dāng)時沒開發(fā)票),今年10月份收到的去年這筆發(fā)票,那我現(xiàn)在再做筆什么分錄才對,這個賬才平呢?麻煩告知,謝謝。
早上商品我現(xiàn)金收了,后來要退店長在電腦上打了退貨我現(xiàn)金退,晚上現(xiàn)金會少嗎
能發(fā)一份租賃合同模板嗎
第 15 題待分配的全部生產(chǎn)費(fèi)用是多少啊
一般常見的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警有哪些,如何預(yù)防
老師這個月報(bào)稅是到22號嗎?
請問老師,在定金登記表里怎樣設(shè)置“日期和廳面”兩個條件同時重復(fù)的預(yù)警?
那之前計(jì)提了一張:借:庫存商品,貸:其他應(yīng)付款,后面采購發(fā)票(庫存來了)來了的話是什么分錄
郭老師,稅務(wù)老師要求的自查報(bào)告怎么寫?
老師好,一般納稅人,某個月增值稅要交100多塊,是不是可以不用交?是低于1000的增值稅不用交嗎?要做什么操作?
老師,會計(jì)學(xué)堂的網(wǎng)址是多少呢
只是對方發(fā)票金額多開了,做營業(yè)外收入或現(xiàn)金嗎?
建議是按發(fā)票做,不需要付款貸營業(yè)外收入或者是庫存現(xiàn)金,這個事務(wù)所同行那邊有反饋說稅局稽查的時候發(fā)現(xiàn)發(fā)票和實(shí)際報(bào)銷不一樣懷疑是不是找替票這種 ,有不能稅前扣除,風(fēng)險(xiǎn),所以我建議按發(fā)票做
你這個不要按實(shí)際這個付款做,外賬不建議按實(shí)際付款做,
但是實(shí)際付款和開票金額不符我不知道怎么寫分錄
借管理費(fèi)用進(jìn)項(xiàng)稅額,貸銀行,250000 營業(yè)外收入,或者是庫存現(xiàn)金?252499.98-250000
不做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎
不做,是按發(fā)票做,所以不做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,不是按實(shí)際,
發(fā)票多開來的算企業(yè)利得嗎?
是的,是的,是的,實(shí)務(wù)中一般是貸庫存現(xiàn)金,不算營業(yè)外收入,這個營業(yè)外收入需要交企業(yè)所得稅
入庫存的話,我賬上庫存多了這筆款,但是我拿什么給公司呢
就根據(jù)發(fā)票不含稅金額做入庫
入庫單是根據(jù)發(fā)票不含稅金額做,按發(fā)票,不是按實(shí)際,你是按實(shí)際話,那這個250000/252499.98 =x這個實(shí)際可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額/總的進(jìn)項(xiàng)稅額,多抵扣你做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,附表2 其他下面轉(zhuǎn)出,或者是勾選有效稅額,
發(fā)票上多出的金額你說做成庫存現(xiàn)金入賬,如果這樣的話公司讓我把多出的這筆款交給公司,但是我并沒有真的收到錢呀!
只是虛做 ,外賬,內(nèi)賬還是按你們實(shí)際做唄 我還提供方法2?按實(shí)際話,那這個250000/252499.98 =x這個實(shí)際可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額/總的進(jìn)項(xiàng)稅額,多抵扣你做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,附表2 其他下面轉(zhuǎn)出,或者是勾選有效稅額,
我們只做外賬
那需做貸庫存現(xiàn)金就可以,或者是營業(yè)外收入也可以
按實(shí)際話,那這個250000/252499.98 =x這個實(shí)際可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額/總的進(jìn)項(xiàng)稅額,多抵扣你做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,附表2 其他下面轉(zhuǎn)出,或者是勾選有效稅額, 或者是就是按實(shí)際做,250000
老師麻煩看看,這是對方開的發(fā)票,按實(shí)際支付款做的話是又不平了
借管理費(fèi)用? 2475.248 - ?進(jìn)項(xiàng)稅額? 2475.248
借管理費(fèi)用 -2475.248 借? 進(jìn)項(xiàng)稅額? 2475.248
這樣,你要是就按實(shí)際做,之前做過現(xiàn)在只需要做這個,
紅沖后這樣做嗎?-2475.278怎么來的
,那這個250000/252499.98 =x這個實(shí)際可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額/總的進(jìn)項(xiàng)稅額,