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老師,8月份我們付一筆250000,對方開的發(fā)票是252499.98。(對方發(fā)票多開了)當(dāng)時的分錄是借管理費(fèi)用250000,貸銀行存款250000沒有做進(jìn)項(xiàng)抵扣,但系統(tǒng)上進(jìn)行勾選認(rèn)證了。我紅沖之前那筆分錄,重做一筆分錄該怎么寫?

2020-12-03 11:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-12-03 11:35

借管理費(fèi)用-250000,貸銀行存款-250000 之后按發(fā)票做,借管理費(fèi)用進(jìn)項(xiàng)稅額,貸銀行,250000 營業(yè)外收入,或者是庫存現(xiàn)金

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快賬用戶2584 追問 2020-12-03 12:00

只是對方發(fā)票金額多開了,做營業(yè)外收入或現(xiàn)金嗎?

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齊紅老師 解答 2020-12-03 12:13

建議是按發(fā)票做,不需要付款貸營業(yè)外收入或者是庫存現(xiàn)金,這個事務(wù)所同行那邊有反饋說稅局稽查的時候發(fā)現(xiàn)發(fā)票和實(shí)際報(bào)銷不一樣懷疑是不是找替票這種 ,有不能稅前扣除,風(fēng)險(xiǎn),所以我建議按發(fā)票做

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齊紅老師 解答 2020-12-03 12:14

你這個不要按實(shí)際這個付款做,外賬不建議按實(shí)際付款做,

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快賬用戶2584 追問 2020-12-03 12:16

但是實(shí)際付款和開票金額不符我不知道怎么寫分錄

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齊紅老師 解答 2020-12-03 12:19

借管理費(fèi)用進(jìn)項(xiàng)稅額,貸銀行,250000 營業(yè)外收入,或者是庫存現(xiàn)金?252499.98-250000

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快賬用戶2584 追問 2020-12-03 12:21

不做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎

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齊紅老師 解答 2020-12-03 12:39

不做,是按發(fā)票做,所以不做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,不是按實(shí)際,

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快賬用戶2584 追問 2020-12-03 12:42

發(fā)票多開來的算企業(yè)利得嗎?

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齊紅老師 解答 2020-12-03 13:25

是的,是的,是的,實(shí)務(wù)中一般是貸庫存現(xiàn)金,不算營業(yè)外收入,這個營業(yè)外收入需要交企業(yè)所得稅

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快賬用戶2584 追問 2020-12-03 13:26

入庫存的話,我賬上庫存多了這筆款,但是我拿什么給公司呢

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齊紅老師 解答 2020-12-03 13:27

就根據(jù)發(fā)票不含稅金額做入庫

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齊紅老師 解答 2020-12-03 13:28

入庫單是根據(jù)發(fā)票不含稅金額做,按發(fā)票,不是按實(shí)際,你是按實(shí)際話,那這個250000/252499.98 =x這個實(shí)際可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額/總的進(jìn)項(xiàng)稅額,多抵扣你做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,附表2 其他下面轉(zhuǎn)出,或者是勾選有效稅額,

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快賬用戶2584 追問 2020-12-03 13:37

發(fā)票上多出的金額你說做成庫存現(xiàn)金入賬,如果這樣的話公司讓我把多出的這筆款交給公司,但是我并沒有真的收到錢呀!

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齊紅老師 解答 2020-12-03 13:40

只是虛做 ,外賬,內(nèi)賬還是按你們實(shí)際做唄 我還提供方法2?按實(shí)際話,那這個250000/252499.98 =x這個實(shí)際可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額/總的進(jìn)項(xiàng)稅額,多抵扣你做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,附表2 其他下面轉(zhuǎn)出,或者是勾選有效稅額,

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快賬用戶2584 追問 2020-12-03 13:42

我們只做外賬

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齊紅老師 解答 2020-12-03 13:50

那需做貸庫存現(xiàn)金就可以,或者是營業(yè)外收入也可以

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齊紅老師 解答 2020-12-03 13:50

按實(shí)際話,那這個250000/252499.98 =x這個實(shí)際可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額/總的進(jìn)項(xiàng)稅額,多抵扣你做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,附表2 其他下面轉(zhuǎn)出,或者是勾選有效稅額, 或者是就是按實(shí)際做,250000

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快賬用戶2584 追問 2020-12-03 14:04

老師麻煩看看,這是對方開的發(fā)票,按實(shí)際支付款做的話是又不平了

老師麻煩看看,這是對方開的發(fā)票,按實(shí)際支付款做的話是又不平了
老師麻煩看看,這是對方開的發(fā)票,按實(shí)際支付款做的話是又不平了
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齊紅老師 解答 2020-12-03 14:11

借管理費(fèi)用? 2475.248 - ?進(jìn)項(xiàng)稅額? 2475.248

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齊紅老師 解答 2020-12-03 14:12

借管理費(fèi)用 -2475.248 借? 進(jìn)項(xiàng)稅額? 2475.248

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齊紅老師 解答 2020-12-03 14:12

這樣,你要是就按實(shí)際做,之前做過現(xiàn)在只需要做這個,

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快賬用戶2584 追問 2020-12-03 14:16

紅沖后這樣做嗎?-2475.278怎么來的

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齊紅老師 解答 2020-12-03 14:26

,那這個250000/252499.98 =x這個實(shí)際可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額/總的進(jìn)項(xiàng)稅額,

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借管理費(fèi)用-250000,貸銀行存款-250000 之后按發(fā)票做,借管理費(fèi)用進(jìn)項(xiàng)稅額,貸銀行,250000 營業(yè)外收入,或者是庫存現(xiàn)金
2020-12-03
您好你這個應(yīng)交稅費(fèi)? 這個就是13%抵扣的意思呀,這個
2024-05-11
你好 沖掉的憑證可以不需要附件 備注沖減的憑證號即可
2021-08-26
你好!是的額,做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。 借其他應(yīng)收款 貸管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2023-10-16
您好 借:管理費(fèi)用 借方紅字 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 借方藍(lán)字
2021-04-07
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